你好,一個(gè)季度開普票低于30萬免稅
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度多少免稅,個(gè)體工商戶一個(gè)季度多少免稅,
小規(guī)模一個(gè)季度多少免增值稅
老師,目前小規(guī)模季度多少免稅了
小規(guī)模一個(gè)季度不超多少錢免稅
目前開票稅率小規(guī)模選1%還是免稅,季度免稅額是多少?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
營業(yè)外收入,沒有開票的,需要算里面嗎
涉及增值稅的未開票收入都要算的哈,
可是不清楚算不算增值稅,違約金需要算增值稅嗎,那比如其他收益,政府補(bǔ)助呢
關(guān)鍵你這個(gè)其他收益具體是什么收益?
政府補(bǔ)助的呀
這個(gè)不交增值稅的哈
客戶對(duì)我們的違約金收入呢
這個(gè)違約金收入是要交增值稅的
入賬的時(shí)候是做1%的銷項(xiàng)稅,然后再計(jì)入其他收益嗎?還是可以直接不做銷項(xiàng)稅
入賬的時(shí)候是做1%的銷項(xiàng)稅,然后再計(jì)入其他收益
違約金我做的營業(yè)外收入,然后報(bào)了稅,然后填企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候營業(yè)收入說參考報(bào)稅的收入,可是這樣的話兩者不一致了,那我怎么操作呢
違約金是屬于價(jià)外費(fèi)用,要計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的
我們的都是計(jì)入營業(yè)外收入的
不可以的哈,這個(gè)要正常交增值稅,計(jì)入營業(yè)收入申報(bào)所得稅
可是稅務(wù)局那邊申報(bào)出來的免稅額是3%誒
增值稅申報(bào)該免就免哈,做賬就是主營業(yè)務(wù)收入
那其他收益是1%還是3%呀
不要較真了哈,你申報(bào)所得稅沒法通過哈