你這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
我們自己開(kāi)錯(cuò)票,我知道可以開(kāi)紅字但是如果我們開(kāi)給對(duì)方的對(duì)方在電子稅務(wù)抵扣了,那要怎么操作呢
老師,我們公司開(kāi)出的專票,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對(duì)方已開(kāi)給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票,要怎么開(kāi)啊
老師好,對(duì)方開(kāi)給我們的銷項(xiàng),我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是我們購(gòu)買方開(kāi)出紅字發(fā)票給銷方就可以了。
老師。我們7月開(kāi)出去的專票。對(duì)方已抵扣。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表給我們。我這邊開(kāi)除紅字發(fā)票之后。第一聯(lián)自行留存。后面兩聯(lián)紅字是否要交給對(duì)方
如果對(duì)方給我開(kāi)了發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 需要我們填紅字信息表打印出來(lái)給對(duì)方對(duì)嗎? 他們?cè)俳o我們開(kāi)紅字發(fā)票 里面內(nèi)容寫的對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
老師,那這個(gè)轉(zhuǎn)出,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎?
你好,這個(gè)是需要自己填的。