同學(xué)你好 對(duì)的 你們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 審核通過(guò)后你們下載然后發(fā)給銷(xiāo)售方
我們是銷(xiāo)售方開(kāi)了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開(kāi)紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
老師,請(qǐng)教下。我們是銷(xiāo)售方。已經(jīng)開(kāi)出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
如果對(duì)方給我開(kāi)了發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了 需要我們填紅字信息表打印出來(lái)給對(duì)方對(duì)嗎? 他們?cè)俳o我們開(kāi)紅字發(fā)票 里面內(nèi)容寫(xiě)的對(duì)不對(duì)
紅字發(fā)票信息表給了對(duì)方,他們開(kāi)出了紅字發(fā)票要寄給我們嗎
我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開(kāi)了紅字信息表 是銷(xiāo)售方給我們來(lái)開(kāi)紅字發(fā)票對(duì)吧
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊,攤銷(xiāo)額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師業(yè)務(wù)活動(dòng)報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號(hào)給開(kāi)具錯(cuò)誤,對(duì)方重新開(kāi)具,想問(wèn)下,新開(kāi)具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問(wèn)題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買(mǎi)的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個(gè)公司,個(gè)稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無(wú)法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫(xiě)呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)未取得專(zhuān)用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷(xiāo)售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買(mǎi)的車(chē)簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買(mǎi)的車(chē)只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
是不是這樣填寫(xiě)的 我們有沒(méi)有漏填的
同學(xué)你好 是這樣的