發(fā)票開的是1%的不用的,直接按照1%的做就行

老師,湖北地區(qū)小規(guī)模減按1%,那2個(gè)點(diǎn)的增值稅要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎。?
老師,小規(guī)模納稅人減免的2%增值稅需要在賬上體現(xiàn),計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師,小規(guī)模開具增值稅發(fā)票,減免的金額要計(jì)入的營業(yè)外收入嗎?
老師,增值稅小規(guī)模按1來交,減免2的金額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎,老師
老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計(jì)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個(gè)問題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???


交稅是按1交的,后面有一個(gè)減免稅額表金額就是減免2的金額,這個(gè)金額不用作營業(yè)外收入處理哈,老師
對(duì)的,是的,不需要做的。
郭老師,現(xiàn)在我們是小規(guī)模,但是已經(jīng)開超了連續(xù)4個(gè)季度,這邊我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人,上面有個(gè)核算地址是注冊(cè)地址嗎還是我可以寫我們辦公地址,但是我們辦公地址在另外一個(gè)行政區(qū)域,所以填注冊(cè)地址合適還是實(shí)際經(jīng)營地址,還有老師,上面有個(gè)會(huì)計(jì)核算是否健全,我們要說健全也不怎么健全,是不是只能選是。我們不想成為一般納稅人,但是發(fā)票也開超了,沒得辦法,
你好,寫你執(zhí)照上面的地址,但是你這個(gè)地址盡快的變更,你注冊(cè)地址和實(shí)際經(jīng)營地址不一致有風(fēng)險(xiǎn)。
只能選是一般納稅人的都是。
現(xiàn)在變更難不難呀,老師
你們涉及到變更之后,稅務(wù)局是不是一個(gè),如果不一個(gè)的話,他會(huì)要求你們?cè)谠鹊牡刂方患{了稅款之后才能變更。
我這邊稅款都交了,目前沒有存在欠稅情況,是不是他們稅務(wù)局要來查帳呀,老師
你好,這個(gè)不一定查賬的,你去申請(qǐng)注銷遷移就行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,就是我在這邊申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人轉(zhuǎn)過去后是一般納稅人還是小規(guī)模呀
按照一般納稅人的來
好的,老師
不用客氣,工作愉快。