發(fā)票開的是1%的不用的,直接按照1%的做就行
老師,湖北地區(qū)小規(guī)模減按1%,那2個點(diǎn)的增值稅要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎。?
減按1%征稅的小規(guī)模納稅人,減免的稅金需要計入營業(yè)外收入嗎
老師,小規(guī)模納稅人減免的2%增值稅需要在賬上體現(xiàn),計入營業(yè)外收入嗎
老師:現(xiàn)在小規(guī)模增值稅政策是3%減2%按照1%,減免的2%需要計入營業(yè)外收入嗎?月度10萬或者季度30萬以上,按照哪個稅率計算增值稅?
老師,小規(guī)模開具增值稅發(fā)票,減免的金額要計入的營業(yè)外收入嗎?
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?
請問個稅備注填啥?我在申報員工個稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),假設(shè)上個月不含稅的銷售金額是170萬,做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬,做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬,做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬,那我這個月申報印花稅計稅依據(jù)是不是170+4+150+2=326萬
付的廣告費(fèi)做什么憑證?
請教,現(xiàn)在6月份,個稅申報是申報所屬期5月份的工資,5月份是發(fā)4月份的工資,這樣的邏輯是否正確?
老師個體工商戶開專票附加稅也是12%嗎?
有個員工社保個人承擔(dān)部分是有公司承擔(dān)繳納的,在申報員工個稅的時候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險的費(fèi)用還填嗎
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交稅是按1交的,后面有一個減免稅額表金額就是減免2的金額,這個金額不用作營業(yè)外收入處理哈,老師
對的,是的,不需要做的。
郭老師,現(xiàn)在我們是小規(guī)模,但是已經(jīng)開超了連續(xù)4個季度,這邊我在電子稅務(wù)局申請變?yōu)橐话慵{稅人,上面有個核算地址是注冊地址嗎還是我可以寫我們辦公地址,但是我們辦公地址在另外一個行政區(qū)域,所以填注冊地址合適還是實(shí)際經(jīng)營地址,還有老師,上面有個會計核算是否健全,我們要說健全也不怎么健全,是不是只能選是。我們不想成為一般納稅人,但是發(fā)票也開超了,沒得辦法,
你好,寫你執(zhí)照上面的地址,但是你這個地址盡快的變更,你注冊地址和實(shí)際經(jīng)營地址不一致有風(fēng)險。
只能選是一般納稅人的都是。
現(xiàn)在變更難不難呀,老師
你們涉及到變更之后,稅務(wù)局是不是一個,如果不一個的話,他會要求你們在原先的地址交納了稅款之后才能變更。
我這邊稅款都交了,目前沒有存在欠稅情況,是不是他們稅務(wù)局要來查帳呀,老師
你好,這個不一定查賬的,你去申請注銷遷移就行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,就是我在這邊申請變?yōu)橐话慵{稅人轉(zhuǎn)過去后是一般納稅人還是小規(guī)模呀
按照一般納稅人的來
好的,老師
不用客氣,工作愉快。