你好 不用 按1計(jì)算增值稅入賬??
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
小規(guī)模減免的2個(gè)點(diǎn)的增值稅是不是放入營(yíng)業(yè)外收入。年終匯算清繳的時(shí)候要交企業(yè)所得稅
老師,湖北地區(qū)小規(guī)模減按1%,那2個(gè)點(diǎn)的增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎。?
老師,增值稅小規(guī)模按1來交,減免2的金額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,老師
老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎
我要增加經(jīng)營(yíng)范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個(gè)客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個(gè)員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補(bǔ)助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補(bǔ)助
老師,簡(jiǎn)易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)票,與此同時(shí),我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個(gè)可以抵嗎?
我司給車行的贊助費(fèi)用是有尾數(shù),比如“95628.48,請(qǐng)問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計(jì)算1,115500*1.01=116655 計(jì)算2,115500/0.99=116666.6667 那種計(jì)算正確,算起還是有點(diǎn)差異?
汽修廠的收入要到下個(gè)季度開票,可是成本這個(gè)季度用了很多怎么做賬呀
公司名義買車,分期付款方式,每個(gè)月貸款手續(xù)費(fèi)額外要付,請(qǐng)問車輛購入時(shí)的分錄是如何做,主要是這個(gè)貸款手續(xù)費(fèi)放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬不超過30萬不用交增值稅吧?如果等于30萬呢?
請(qǐng)問老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎
為啥呢,那什么時(shí)候要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
45萬減免不交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外?