你好,銷售酒水以及購(gòu)進(jìn)庫(kù)存酒水,是需要申報(bào)印花稅的

酒店業(yè)經(jīng)營(yíng)(一般納稅人)提供餐飲,住宿,酒水飲料。請(qǐng)問酒水飲料是按混合銷售6%計(jì)稅以及納稅申報(bào)嗎?
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請(qǐng)問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司屬于零售企業(yè),在口岸銷售免稅產(chǎn)品(主要是酒類),不交增值稅但交所得稅,公司的庫(kù)存受海關(guān)的監(jiān)管,公司經(jīng)常會(huì)把公司的酒讓店員按賣價(jià)買單出來做招待或是給客戶試飲,然后店員再按購(gòu)買價(jià)做報(bào)銷,那這樣我要怎么做賬務(wù)處理呢?
餐飲管理公司銷售餐飲服務(wù),也銷售酒水,請(qǐng)問銷售酒水以及購(gòu)進(jìn)庫(kù)存酒水是否需要申報(bào)印花稅?
老師,這個(gè)分錄 沒看明白,向您請(qǐng)教一下 公司購(gòu)買酒水用于送禮,借記銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)流程招待費(fèi)和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅),這里是不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購(gòu)買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?


那我上季度的銷售酒水收入忘記申報(bào)印花稅了,可以累計(jì)計(jì)算在第二季度一起申報(bào)印花稅嘛
你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨谑遣煌??
那上季度有筆酒水銷售 金額倒也不大 忘記申報(bào)印花稅了 這個(gè)要怎么處理啊
你好,需要做上個(gè)季度印花稅的更正申報(bào)?
那會(huì)不會(huì)有滯納金的產(chǎn)生??
你好,逾期繳納,是會(huì)滯納金的?