可以的,可以全額抵扣的
金稅盤的280服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣對(duì)吧
老師,金稅盤維護(hù)費(fèi),一年280.開的普票,這個(gè)可以全額抵扣增值稅嗎?
280稅控盤的費(fèi)用是開的增值稅普票是全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是只抵扣280的數(shù)控盤發(fā)票上的稅額幾十塊錢。報(bào)銷280稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做帳
老師,請(qǐng)問金稅盤280元全額抵扣,如果沒有需要繳納的增值稅,這個(gè)280元可以加期末留抵稅額里面嗎?
那個(gè)金稅盤的280元普票可以全額抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額吧
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人。可以用個(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖幔磕撬@委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
老師,個(gè)體戶減半征收是什么減半
老師,問一下,對(duì)方公司開來一張發(fā)票,是將活性碳賣給我們公司,活性碳是用于機(jī)器生產(chǎn)產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的氣體通過活性碳過濾后才能排到大氣中來。開的名稱是現(xiàn)代服務(wù)*活性碳分散吸附集中再生技術(shù)服務(wù),這是環(huán)保局要求做的,買是跟第三方買來的,這個(gè)怎么做賬好?
有限合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司限售股不要交企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅? 合伙企業(yè)交什么稅?不要交企業(yè)所得稅嗎?
把其中一個(gè)公司的股份直接轉(zhuǎn)給另外一個(gè)公司 交什么稅呢
老師,可有財(cái)務(wù)報(bào)表模板,填數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)的那種
給車間買的吊線的運(yùn)費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用嗎?同時(shí)時(shí)來了很多原材料,這個(gè)運(yùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目合適?
這個(gè)280元一般什么時(shí)候填在增值稅一般納稅人的附表四呢,是發(fā)生的當(dāng)月填還是等到要抵扣的時(shí)候填呢。
抵扣的時(shí)候填寫就行。
那6月份發(fā)生可以不填附表4是吧,要抵減增值稅的話要不要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表呢
你好對(duì)的,是的,需要的。
減免明細(xì)表 附表四 主表, 你抵扣的時(shí)候都需要填寫。
不抵扣的話可不可以先填呢,填了預(yù)留在可抵扣的那個(gè)余額里
你好,填寫的話在附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額里面,它不會(huì)留底的,在下一個(gè)月的期初余額里面顯示,也是在這兩個(gè)表里面的期初余額。
嗯,如果當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候填寫附表四和減免稅表,次月抵扣的時(shí)候可以直接填主表減征額?
主表和實(shí)際抵扣金額。
那就是還得填一次那個(gè)附表四和減免稅表,是這個(gè)意思?
對(duì)的,是的,是這么多的。
那還是實(shí)際要抵扣增值稅的時(shí)候再填算了。
可以的,可以的,可以的。