對(duì)的,分錄就是這樣子做。
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)900元 其他應(yīng)收款300元 貸:銀行存款1200元。A個(gè)人部份支付部份300元也由公司支付,單獨(dú)做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元,那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做?是借:管理費(fèi)用300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)收款300??
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對(duì)嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險(xiǎn),還款時(shí),借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對(duì)嗎
借其他應(yīng)收款-租賃公司4500 押金 貸其他應(yīng)付款-員工 (員工給公司代付給租賃公司)4500押金 借銀行存款-本公司4500 貸其他應(yīng)付款-總公司 (收總公司款)4500 借其他應(yīng)付款-員工4500 貸銀行存款 (給員工報(bào)銷)4500 現(xiàn)金流出現(xiàn)了借方 又出現(xiàn)了貸方 現(xiàn)金流填什么合適?
給員工報(bào)銷押金費(fèi) 借 其他應(yīng)收款 員工 300 貸 銀行存款 本公司 300 對(duì)嗎?
摘要:員工幫公司付了租房押金 借應(yīng)收-租賃公司 貸應(yīng)付-員工 摘要:總部給本公司打款用于報(bào)銷員工代付的押金款 借銀行-本公司 貸應(yīng)付-總公司 摘要:本公司給員工報(bào)銷押金款 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)嗎?還是直接摘要:收到總部打款押金款需報(bào)銷給員工 借應(yīng)付-員工 貸銀行-本公司 請(qǐng)問哪個(gè)合適?老師,麻煩分錄寫的對(duì)寫得好的老師回答,謝謝。
老師。請(qǐng)問下,法定代表人是不是就是單位負(fù)責(zé)人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請(qǐng)問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請(qǐng)問是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應(yīng)交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對(duì)嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
不對(duì)吧?300交給哪個(gè)公司了也得寫出來吧?
啊,二級(jí)科目你自己定啊,你也可以在摘要上面寫清楚。
這分錄不行的
你把這個(gè)應(yīng)付跟應(yīng)收對(duì)沖一下就好了。
要轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用的
其實(shí)這個(gè)你們只是代收代付而已,不應(yīng)該算作你們的費(fèi)用。