你好!你是說建賬之前,老板的費用?

老師,我想知道,我們公司是做電商代發(fā)的,就是我們銷售東西都是不進貨,等到貨賣出去的時候聯(lián)系對方廠家貨款和運費,那這個支付出去的款要怎么記賬,我之前記得材料采購,但是這個會直接同步到庫存商品中,導致所有者權益會增高,但是這部分是已經付出去的貨款的,沒有余額的。
老師,采購入庫一個月后供應商發(fā)來對賬單把原來價格7.15的產品調整價格為6.9元;由于沒有收到調價通知,ERP系統(tǒng)已經按照7.15的價格進行入庫并且銷售了大部分的庫存,系統(tǒng)上月也已經結賬,修改不了采購入庫單的采購價格,請問這個差額部分涉及哪些方面的分錄老師可以詳細說一下嗎
老師,中間建賬,老板支出的錢用來采購商品,要怎么錄系統(tǒng),這個采購的商品中有涉及到收入,我已經登記,還有庫存商品我也登記了,就是不知道老板支出的這個一共采購的還會涉及到日常嗎?已掛賬老板借款了
老師 我這中間建賬還有疑問 這個是之前的流水賬一共費用是 股東墊資的 這上面的 都是已經產生支付出去的 ,期間費用 我知道可以登記一下 本來累計借貸 ,這上面的采購 要錄入嗎?這個采購 也是 已經銷售出去的 還有點剩下庫存的部分 我錄到庫存商品了
老師中間建賬,老板墊資22萬采購庫存商品,然后產生銷售收入30萬,盤庫還有大概6萬庫存,這些已知條件,我現(xiàn)在建賬是不是直接,登錄期初其他應付老板22萬,主營業(yè)務收入本來累計借貸30萬,然后庫存商品錄上6萬就行了,中間什么結轉啥的不用管了
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產企業(yè),在生產過程中產生的廢品,要怎樣做賬,這個廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請問老師會計說可以每個星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內賬表格嗎?
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產,自交付出租、出借房產之次月起計征房產稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關,是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應商直接付款了。然后供應商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿易方式出口呢?這種屬于那種貿易方式呢?
我們銷售設備附有調試義務,我們把設備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務怎么處理
是的,我在梳理之前沒有會計的賬,老板記得流水,有采購22萬,用了一部分,用的一部分成本應該是不好扒拉,我只能有剩下的庫存商品,老板直接這個22萬掛個2241老板借款,這樣對嗎
你好!其實你可以把這個22萬計入其他應付款。這個是要盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù)作為期初數(shù),然后起賬。對于之前的賬,不單獨做憑證
您的意思是這22萬的內容就不管了嗎?就是掛個老板的往來嗎
你好,是的,就是這個意思。
那剩下的庫存商品得錄入吧
你好,是的,這個都是盤點的,作為期初數(shù),不用單獨做分錄。
那老板 還墊付的 什么工資 差旅 之前的 我是不是直接就 掛的和老板的往來就行了
你好是的就是這樣子。
已支付的工資也不掛了嗎?有些數(shù)據(jù)期初不錄入怕后期不好核算了
你好,已經支付的工資不需要掛,只有要支付的工資才要掛。
那就是說 老板墊付的 這些都不用處理了 直接2241掛著就行了是吧 只有說還有固定資產 庫存商品 要錄入
你好,對的你有固定資產這些就要錄入。也是錄入一個余額。
但是 之前有老師 告訴我 這些期間費用 要錄一個本年累計數(shù) 是否要錄入嗎
你好,這個看軟件的其實最好是有個累計數(shù),這樣是比較好的。但是有的軟件它提供不了這個功能。
我看我這個軟件是有的 但是方向應該怎么把握 我不是很清晰
你好,這個是累計數(shù),借貸方都需要啊。
哦 您的意思 就是說 這些期間費用 不用區(qū)別 借貸都錄入是吧
你好,是的,但是只錄入總數(shù)。借貸方都要累計數(shù)。因為你如果只錄入借方的話,它就會形成借方余額,入貸方的話就會形成貸方余額。