你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 那你就不能確認(rèn)收入的,可以不區(qū)分,有的

由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時確認(rèn)收入并做無票收入申報,后期開具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會計分錄是什么
上月開的發(fā)票,做了主營業(yè)務(wù)收入,但是這個月才收到的貨款,要怎么記賬?是不是在本月還需要做一次開具發(fā)票的科目來平衡這筆收入?
請問我上一年度12月在賬務(wù)上確認(rèn)了收入沒有開發(fā)票稅務(wù)上也沒有做未開票收入申報,1月份開具了發(fā)票,我的賬務(wù)上要要怎么處理,用不用做以前年度損益調(diào)整
6月發(fā)貨確認(rèn)收入分錄怎么做?7月開具發(fā)票,還需要做賬務(wù)處理嗎?需要在科目上區(qū)分未開票收入和已開票收入?學(xué)堂有相關(guān)課程嗎?
#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月生產(chǎn)500噸,銷售450噸,其中當(dāng)月銷售已開票350噸,已根據(jù)發(fā)票確認(rèn)了收入,剩余100噸未開發(fā)票的需要確認(rèn)收入及庫存需要做賬處理嗎?如果確認(rèn)收入的話需要當(dāng)月繳稅嗎?怎么處理比較合適?具體怎么處理請指導(dǎo)一下老師,謝謝!
老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師的意思是六月不確認(rèn)收入嗎?
是啊,你的理解是正確的
按增值稅條例6月是需要申報繳稅的,
但是你7月份又要開具發(fā)票阿,那你不是開兩份了嗎