你好,四月份開始折舊的,這個(gè)是單位自己使辦公用的嗎?如果是后勤的,借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊 根據(jù)使用部門來(lái)就行。
老師,進(jìn)項(xiàng)資產(chǎn)什么時(shí)候開始在在建工程歸集?固定資產(chǎn)折舊方式不變,能開始少提,后期多提嗎?
我司購(gòu)入的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)都是用于建設(shè),都記在“在建工程”科目,現(xiàn)在拿到了第一批建設(shè)補(bǔ)貼了,要從“在建工程”轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”,請(qǐng)問(wèn)1.怎么做分錄2.計(jì)提折舊是從下月開始提第一個(gè)月,還是從固定資產(chǎn)購(gòu)入的那天開始補(bǔ)提?
3月份在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,4月份改計(jì)提折舊了,但是工廠有停工了,折舊是不是繼續(xù)計(jì)提,不做制造費(fèi)用了,做成管理費(fèi)用。等什么時(shí)候生產(chǎn)了,固定資產(chǎn)在計(jì)提成制造費(fèi)用,我的理解對(duì)嗎老師
3月份把在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),什么時(shí)候開始計(jì)提折舊,分錄怎么寫
公司自建的廠房什么時(shí)候開始折舊?折舊時(shí)點(diǎn)是什么呀?還有什么時(shí)候?qū)⑺稍诮üこ剔D(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
車間用的機(jī)械,但是出了點(diǎn)問(wèn)題,還沒(méi)投產(chǎn),沒(méi)投產(chǎn),是不是做管理費(fèi)用科目,等投產(chǎn)了做制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)到成本中去,我的理解對(duì)嗎老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
3.28號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),幾月份開始計(jì)提那個(gè)月的,給這個(gè)分錄老師
4月1號(hào)就可以開始折舊。
4月是不是計(jì)提4月的
對(duì)的,是的,是這么做的。
借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,也就是期間費(fèi)用,直接就結(jié)轉(zhuǎn)了, 如果投產(chǎn)了,借:制造費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用,對(duì)嗎老師,謝謝了
對(duì)的,是的,是這么做的。