同學(xué)你好 原材料不能是負數(shù)呀
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責(zé)表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責(zé)表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
1~3月的賬務(wù)處理這塊我沒有做過在產(chǎn)品,為什么資產(chǎn)負債表上存貨下面的其中在產(chǎn)品有顯示金額?這個是怎么來的?
資產(chǎn)負債表中存貨下面的其中:原材料是正數(shù),在產(chǎn)品是負數(shù),請問這兩個科目有什么關(guān)聯(lián)?分別代表什么?
資產(chǎn)負債表中存貨下面的其中:原材料是負數(shù),在產(chǎn)品是正數(shù),它們分別表示什么意思?這里的正數(shù)負數(shù)沒有賬務(wù)處理錯誤吧?
公司去年12月份資產(chǎn)負債表中的存貨期末余額等于下面其中:原材料+在產(chǎn)品+庫存商品之和。原材料的期末余額是期末未出庫結(jié)存的金額對吧?在產(chǎn)品和庫存商品期末余額老師可以講解指導(dǎo)一下是出來的數(shù)據(jù)嗎?去年沒有做過在產(chǎn)品的分錄,但是資產(chǎn)負債表中在產(chǎn)品會自動金額出現(xiàn)是怎么計算得來的啊?
簡單點,企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負債表,會影響資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
資產(chǎn)負債表上原材料不能為負數(shù)是嗎?我這個月做了一筆領(lǐng)用原材料的分錄:借:生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—在產(chǎn)品 就這樣資產(chǎn)負債表上原材料出現(xiàn)了負數(shù),是不是賬務(wù)處理錯了哦?上個月原材料是0,在產(chǎn)品是正數(shù),是不是這筆業(yè)務(wù)做錯了?我原本是要做在產(chǎn)品領(lǐng)用,結(jié)果快賬軟件里面自制半成品科目添加不了,后來我咨詢了學(xué)堂的老師,她說讓我把在產(chǎn)品計入到原材料下面,是不是還是要做到自制半成品—在產(chǎn)品呀?
同學(xué)你好 對的 做到自制半成品—在產(chǎn)品
我用的是學(xué)堂的快賬軟件做賬,不知道是什么原因自制半成品這個科目添加不了,有其他的賬務(wù)處理嗎?
這個可以不用 也可以不參加
您的意思是可以不需要做這筆在產(chǎn)品分錄嗎?如果不做賬務(wù)處理資產(chǎn)負債表里的存貨下的在產(chǎn)品金額不是會越來越大嗎?自制半成品添加不了,那么這個分錄就沒法完成。剛才聽另一個老師說做到原材料—在產(chǎn)品,結(jié)果結(jié)賬看資產(chǎn)負債表存貨下面的原材料是負數(shù),在產(chǎn)品依然是正數(shù),兩個科目金額是一樣的
同學(xué)你好 不是只有一個辦法 你可以按你們自己的辦法來
就是不知道怎么處理才請教您的,有其他的辦法請老師指導(dǎo)告知一下
同學(xué)你好 就是這兩個辦法 沒有其他辦法
領(lǐng)用在產(chǎn)品這筆分錄怎么寫?自制半成品—在產(chǎn)品添加不了這個科目所以這個分錄做不了,還有其他的寫法嗎?
借生產(chǎn)成本貸在產(chǎn)品