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2022年實際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補虧損后需要繳納300萬,我計提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25

2023-07-11 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 16:17

您好,是的,是這么計算的

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快賬用戶7055 追問 2023-07-11 16:18

需要什么操作?賬務(wù)上處理了?直接計提企業(yè)所得稅了,然后結(jié)轉(zhuǎn),就去申報了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:21

您好,先預(yù)申報一下,再計提也行的,沒在先后順序,反正6月還沒有結(jié)賬 借:所得稅費用? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶7055 追問 2023-07-11 16:22

彌補虧損只影響企業(yè)所得稅的計提?其他都不用管哈

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快賬用戶7055 追問 2023-07-11 16:23

我以為會涉及以前年度損益調(diào)整,遞延所得稅資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:24

您好,彌補虧損只影響企業(yè)所得稅的計提,是的,不用做遞延所得稅資產(chǎn)的

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您好,是的,是這么計算的
2023-07-11
同學(xué)你好 匯算清繳的話可以用利潤彌補虧損
2023-05-29
你好,彌補的虧損,不要減去這個10萬。
2022-04-22
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
對,彌補虧損以后就不需要再交稅了
2023-12-31
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