你好收入和成本是要對(duì)應(yīng)的。
老師,我們是建筑安裝小規(guī)模公司。 我們這個(gè)月發(fā)生了成本,但是沒(méi)有收入。要下個(gè)月才有收入 那這個(gè)月月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 還是下個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開(kāi)的。正常開(kāi)銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒(méi)有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
#提問(wèn)# 商貿(mào)型企業(yè) 當(dāng)月有收入, 就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 2、 如果我1月份有確認(rèn)收入,但是供貨商還沒(méi)有開(kāi)票給我 , 我可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn),這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說(shuō)的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購(gòu)和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師好,我想問(wèn)下建筑企業(yè)1月份開(kāi)票確認(rèn)收入并暫估成本,但是1.2月都沒(méi)有產(chǎn)生成本,到3月才有,我能到3月再結(jié)轉(zhuǎn)成本并沖紅暫估嗎?
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開(kāi)票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購(gòu)的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
今天開(kāi)票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開(kāi) 紅沖的時(shí)候提示開(kāi)票業(yè)務(wù)不通過(guò) 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問(wèn)下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開(kāi)票開(kāi)多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
問(wèn)題是比如1月份的成本發(fā)票滯后了,2月份才收到。當(dāng)時(shí)沒(méi)有做暫估
小規(guī)模勞務(wù)不是按季度申報(bào)所得說(shuō)嗎?
第一次做勞務(wù)公司沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),我就是發(fā)現(xiàn)我當(dāng)時(shí)1月份有開(kāi)票收入,陳本分別在2.3月份結(jié)轉(zhuǎn)的。
你好,是的,是按季度申報(bào)。 這個(gè)關(guān)系也不大。你到一季度末的時(shí)候?qū)Φ蒙暇托小?