同學(xué)你好 填寫附表四就可以
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師!早上好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),我在入賬時(shí)做了個(gè)管理費(fèi)用,然后想等要用這筆稅費(fèi)時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的,可是后面就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,然后年底了,我需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款?然后再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?那如果這樣結(jié)轉(zhuǎn)完了,我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額會(huì)和增值稅納稅申報(bào)表上留抵稅額不一致,會(huì)相差一個(gè)附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒(méi)有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來(lái)那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒(méi)有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)教下 我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?謝謝
老師,請(qǐng)教一下,我們準(zhǔn)備注銷公司, 1、留底稅額有50元,需要把它轉(zhuǎn)出吧?填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢?怎么做分錄呢? 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?怎么做分錄呢? 謝謝
我的失業(yè)保險(xiǎn)清算代付戶,是什么意思
3月計(jì)提了獎(jiǎng)金,分錄借管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬——工資1000。四月沖銷獎(jiǎng)金,分錄寫借管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬-1000,應(yīng)付職工薪酬——工資-1000可以嗎
老師您好:今天做賬發(fā)現(xiàn)某公司以前年度預(yù)收款和應(yīng)收款都掛了3500元,發(fā)票也已開(kāi),這個(gè)怎么調(diào)賬啊,分錄和摘要寫一下謝謝
老師好,自家公司最近遇到問(wèn)題,稅局有專員過(guò)來(lái)說(shuō)需要補(bǔ)稅,一開(kāi)口就是兩百多萬(wàn),找人說(shuō)了情變成了二三十萬(wàn)。公司是木材加工廠,平??赡苁情_(kāi)發(fā)票流水比較大,但利潤(rùn)也就在幾十萬(wàn),賬是代理記賬公司做的。這個(gè)情況該怎么處理能少交一些?
老師匯算清繳時(shí)調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)的是什么表
你好,給產(chǎn)線員工購(gòu)買工服、勞保手套怎么記
公司舊車處置開(kāi)票稅率是多少?
不滿16歲員工可以正常發(fā)工資報(bào)個(gè)稅買社保嗎,還有員工自己不愿買社保,可以簽不買社保的合同嗎
老師,退回已申請(qǐng)的即征即退款在哪里操作?
集裝箱車輛走高數(shù),山東高速信聯(lián)科技股份有限公司收取的ETC通行費(fèi)是從老板卡里扣的,是在票根里面下載發(fā)票嗎?這個(gè)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
附表四里怎么填呢?有余額,但是注銷前把它做平
填寫本期抵扣那欄
那就進(jìn)項(xiàng)留底有余額了
你不抵扣就不填寫的
就是自動(dòng)把它消耗掉么?
同學(xué)你好 對(duì)的 等你需要抵扣的時(shí)候填寫本期抵扣