你好!沒有賬,要補(bǔ)賬。不然沒辦法處理。
公司8月份新來了個(gè)員工,在9月份的時(shí)候扣了8月份跟9月份的兩個(gè)月的社保,這兩個(gè)月的社保費(fèi)在9月份從對(duì)公戶扣除了,后來這個(gè)員工離職了 ,在社保局辦理了兩個(gè)月社保退費(fèi),那我9月份的賬怎么做呢?等退款到了的那個(gè)月我賬又如何做呢?
老師,我們公司之前個(gè)有員工2011年的時(shí)候由于需要用到他的資質(zhì)證在我們公司買了三個(gè)月的社保,同時(shí)他自己也一直在他原來單位購(gòu)買社保(因?yàn)楫?dāng)時(shí)不是同一個(gè)市參保),現(xiàn)在他要辦退休,社保系統(tǒng)查到2011有三個(gè)月重復(fù)參保了,要我們公司幫他退了當(dāng)年買的三個(gè)社保后才可以幫他辦理退休手續(xù),想問這樣可以操作嗎?如果可以操作我們公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
老師,我公司6月多交了兩個(gè)員工的社保,后面去減員沒有直接退社保費(fèi)回來,直接用那兩個(gè)員工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做賬務(wù)處理?7月社保公司部分是10177.6,個(gè)人部分是4233.8,合計(jì)是14411.4,抵扣了6月1870.46,銀行付款了12540.94
老師,員工離職買了一月的社保,他后來去了新單位要買一月份的,就到原單位社保局辦理了退費(fèi),我做賬的時(shí)候,其他應(yīng)付款社保費(fèi)就多了幾百塊錢,這部分錢不打算 退給她個(gè)人的話,怎么賬務(wù)處理呢?
我公司購(gòu)買了一家公司,原公司沒有建賬,有少量銀行存款,給原來的員工買了兩個(gè)月的社保,然后又退了一個(gè)月,社保退費(fèi)是在我們接手以后到賬的,怎么處理賬務(wù)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
就是要把之前的賬補(bǔ)齊,但是沒有工資明細(xì),社保費(fèi)全部計(jì)入管理費(fèi)用么?
或者是去年的社保繳納都不管,只做退費(fèi)的這筆?
你好!可以的??梢匀牍芾碣M(fèi)用。