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老師你好,給非員工報銷差旅費(車票,酒店,餐費)應該記入業(yè)務招待費嗎?該人員屬于顧問這樣的,但是沒有給他支付報酬,相當于因為老板私人關系幫忙的

2023-07-11 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 09:41

是的,這是需要計入業(yè)務招待費

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快賬用戶7804 追問 2023-07-11 09:50

老師,那和顧問一起去考察談業(yè)務的租車費,租車加油費這些記入哪個合適

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齊紅老師 解答 2023-07-11 09:54

你們這邊的員工產生的費用計入差旅費,顧問發(fā)生的費用計入計入招待費

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快賬用戶7804 追問 2023-07-11 09:54

雙方在一起打車的話,可以直接記差旅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 09:58

你好,這個是可以的,沒問題

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是的,這是需要計入業(yè)務招待費
2023-07-11
你好!提供的什么發(fā)票?車票現在都是實名制可以記錄招待費。
2021-01-25
你好,計入業(yè)務招待費就不用申報個稅了
2021-01-25
同學您好,方案1:獎勵現金給BC,由BC開具發(fā)票給A,提供了信息服務。方案2:統(tǒng)計BC發(fā)放給員工個人的獎金,個稅系統(tǒng)錄入勞務報酬所得。方案3:可把獎勵現金變成獎勵卡券或實物,獲取發(fā)票入賬。
2024-11-26
你好,什么時間發(fā)放的?是發(fā)放的次月申報個稅。
2025-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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