你好; 你把問題描述好; 如果昨天問了這個(gè)老師的; 你把昨天的問題截圖 %2B@具體老師; 描述好; 這樣才有對(duì)應(yīng)的老師回復(fù)你 ;因?yàn)槊總€(gè)老師每天回復(fù)很多問題; 你不描述清楚問題; 到時(shí)怕沒有老師回復(fù)你;耽誤你的時(shí)間!
公司18年賣掉產(chǎn)房后注銷了稅務(wù),19年因?yàn)橛腥艘_天貓恢復(fù)了稅務(wù)后股權(quán)轉(zhuǎn)讓了(新股東新法人).20年稅務(wù)打電話說18年上半年的房產(chǎn)權(quán)沒有交(為什么房產(chǎn)權(quán)沒有交都可以注銷呢).問一下,這房產(chǎn)稅誰交知道嗎?
老師您好,根據(jù)這張工資表做完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?昨天老師回復(fù)我的借貸不平還是沒明白,因?yàn)槭切鹿镜谝淮巫鲂枰珳?zhǔn)
徐老師,上次說的材料問題,發(fā)票問題,麻煩幫學(xué)生轉(zhuǎn)一下,謝絕其他老師回答,因?yàn)闆]時(shí)間重新復(fù)術(shù)問題緣由
老師,我問的這個(gè)問題可以重新回復(fù)我一下嗎?這個(gè)老師還沒回我的
老師。能讓新新老師回復(fù)問題嗎。因?yàn)樽蛱鞗]問完。沒權(quán)限了
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
增值稅都是自動(dòng)帶出來的。為啥提示這個(gè)呢
你好;你有代開發(fā)票嗎 ? 或者是 開5%的票據(jù)沒有;? 看提示里面 顯示你們可能開了鑒證咨詢方面的業(yè)務(wù); 你 核實(shí)下??
我沒有代開。也沒有開這類發(fā)票
你好; 那就 點(diǎn)擊取消; 然后去 看看你每個(gè)欄次的數(shù)據(jù); 你是不是欄次 寫錯(cuò)誤了。 去改下??
你好。出現(xiàn)2個(gè)報(bào)表。報(bào)哪一個(gè)
你好;? ??都可以,你根據(jù)引導(dǎo)填也行,自己直接填也行 、比如不會(huì) 就用引導(dǎo)式 ;? 會(huì)就可以填表式
2張個(gè)都自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)但是第一種方式附表一有數(shù)據(jù)。第二種方式附表一沒數(shù)據(jù)
你好;選擇一個(gè)方式來報(bào)就行了。??
為啥附表一。兩個(gè)不一樣呢。還。還有我截圖給你的。就是第一種申報(bào)方式。因?yàn)槲业?欄填寫開的轉(zhuǎn)票數(shù)據(jù)了??墒菦]有填寫錯(cuò)啊
你好;? ?兩個(gè)都是 一樣 ;? 選擇一種方式 填表式或者是引導(dǎo)式都可以報(bào)哈??
這個(gè)表一種方式帶出來數(shù)據(jù)。一種沒帶出來數(shù)據(jù)。我需不需要填寫數(shù)據(jù)
你好;? ? 自動(dòng)帶出來的; 你核對(duì)下數(shù)據(jù) 看是不是對(duì)的; 對(duì)的就不用你單獨(dú)去寫數(shù)據(jù)了? ?
你不回復(fù)關(guān)鍵問題。我說2種方式帶出來這個(gè)表。一個(gè)有數(shù)據(jù)。一個(gè)沒有。我填寫還是不填寫
你好;? ?意思是 你發(fā)生了扣除金額的 ;? 你有這個(gè)業(yè)務(wù)? ?系統(tǒng)讀取了數(shù)據(jù) 就核對(duì); 沒有? ?讀取的;? 你發(fā)生了要自己? 填寫數(shù)據(jù) ; 附表1是你們自己寫? ? 、然后自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)去 到主表??
這個(gè)發(fā)生什么情況需要填寫。為啥第一種帶出來數(shù)據(jù)。第二種沒帶出來數(shù)據(jù)呢
你好; 1.是引導(dǎo)式的;? 會(huì) 按照你實(shí)際的業(yè)務(wù) 獲取數(shù)據(jù); 第二種是填表的 ; 是你們自己根據(jù)業(yè)務(wù) 寫數(shù)據(jù)的??
那我發(fā)生什么業(yè)務(wù)需要填寫這個(gè)附表一呢
你好;? 是的;? 比如說小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫,企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無需填該表。?