你好,這個(gè)按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的稅目申報(bào)項(xiàng)目名稱就是你簽的合同名稱
新公司申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),人員信息采集已顯示報(bào)送成功,但在下一步報(bào)表填寫(xiě)工資薪金時(shí)不顯示姓名,手動(dòng)輸入進(jìn)去填寫(xiě)其他項(xiàng)目時(shí)姓名一欄又空了!請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表附表三,服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目名明細(xì),是按照開(kāi)票稅率填寫(xiě)么
上個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抬頭寫(xiě)的是公司的名字,是汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),但汽車(chē)不屬于公司的,錯(cuò)誤勾選了,這月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的內(nèi)容填什么?
(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動(dòng)產(chǎn)(2018年購(gòu)入寫(xiě)字樓)出售,增值稅申報(bào)時(shí)附表三中是否可以差額征稅(扣除項(xiàng)目是否可以填入不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入價(jià))
公司之間轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),申報(bào)表上的項(xiàng)目名稱是填寫(xiě)什么
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對(duì)嗎?
沒(méi)有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷(xiāo)售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢(qián)是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫(xiě)下