早上好,這個配方應(yīng)攤到我們購入產(chǎn)品的成本中去,先計應(yīng)付賬款,等收購配方產(chǎn)品時按合同期限或合同上是收購數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)?借:應(yīng)付賬款或長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款或長期待攤費(fèi)用
想請問老師,我們是家貿(mào)易公司,我們核算成本的方式,就是按對應(yīng)的合同號,把產(chǎn)品賣了之后,按照利潤的要求,倒推出總的成本,然后分配到對應(yīng)的合同上去,請問這種屬于什么成本核算方式?
老師,買高濃度的產(chǎn)品,然后調(diào)配成低濃度的產(chǎn)品銷售,我們是商貿(mào)公司采購跟銷售的噸數(shù)匹配不上,這種情況怎么做賬?
老師,我們工資和制造費(fèi)用是按照材料成本占比分配,但是我們這個月有自己生產(chǎn)和代加工(代加工材料由對方提供)這樣的話我這個月這些代加工的產(chǎn)品要怎么參與分配制造費(fèi)用
老師,我們公司做汽車配件加工,都是自己買材料,做出產(chǎn)品再賣出去?,F(xiàn)在我們有數(shù)控車床做的鋼制品產(chǎn)品,還有橡膠成型的塑料制品產(chǎn)品,現(xiàn)在我們核算成本時,人員什么都沒辦法固定,低耗品也沒辦法區(qū)分是數(shù)控用還是橡膠用,那這個共同費(fèi)用是按數(shù)量分配合適嗎?
老師,我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品配方是保密的,我只知道原料購進(jìn)多少,結(jié)存多少,庫存商品銷售多少,結(jié)存多少,我該怎么做賬,材料怎么結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。