您好,是的,到時候直接轉(zhuǎn)到成本就行的
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務(wù)費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
老師好,建筑行業(yè)實行新收入準則后,所有項目部支出都計入合同履約成本-工程施工,到時直接結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以?我剛進建筑公司上班,他們要成控出數(shù)據(jù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點不懂?
老師,我們是建筑業(yè)公司,使用的小企業(yè)會計準則,我都是按照開票金額計入收入,成本核算就是設(shè)置工程施工-人材機直接間接費,期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,財務(wù)軟件沒有工程結(jié)算科目,我這樣做可以嗎
老師,我們建筑行業(yè)公司,現(xiàn)在是第三季度沒有收入,但是一直有支出款項,現(xiàn)在工程施工科目掛了70萬左右,馬上需要報企業(yè)所得報表,這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,那么合同履約成本-工程施工是屬于哪類科目
合同履約成本屬于資成本類科目
老師,那么工程數(shù)量的配比,應(yīng)該是之前成控就已經(jīng)計劃好的才對是嗎
老師啊。這個公司沒按新收入準則做賬。到現(xiàn)在才做之前的賬,按舊科目入賬的,這樣他們要成控那邊列完配比后才結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣做對嗎
工程數(shù)量的配比,應(yīng)該是之前成控就已經(jīng)計劃好的才對