你好;? 是的; 確實有分包出去; 可以差額來報稅的??
我公司是建筑勞務公司,一般納稅人,簡易征收,屬于分包方,開3%的專票給總包方,我公司接到分包工程后又將此工程分包給包工頭,包工頭屬于個體戶,開個體發(fā)票給我公司,我公司可以采用差額征收申報所得稅嗎?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務,開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經營范圍有建筑勞務分包,也有建筑企業(yè)勞務資質,合同約定簡易計稅開具建筑勞務3%的增值稅普票或專票給對方公司。 請問開出的銷項稅額是否可以用進項稅額抵扣?
建筑企業(yè)一般納稅人(或小規(guī)模納稅人)承接一項工程,采取簡易計稅方法,開具3%的專票。工程施工中又有分包,且接受了分包方的普票。申報時能否扣除分包款后按差額征稅?請指教,謝謝!
一般納稅人簡易計稅項目可以扣除分包款申報納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務,雙方簽訂了勞務分包合同,采用簡易計稅。乙公司開稅率3%的勞務發(fā)票給甲公司,現乙公司又將專業(yè)作業(yè)勞務(分包勞務的一部份)分包給丙公司,采用簡易計稅。請問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報納稅嗎?
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經采購了一部分,款沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應計入什么科目
老師,應交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關材料,表明在建工程金額有80萬應轉入固定資產廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產折舊未計提,現在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫