不是。是100萬(wàn)以內(nèi),五級(jí)累進(jìn)稅率減半征收
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得稅不超100萬(wàn)也是減半征收嗎,按照2.5%來(lái)征收嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得是按照應(yīng)納稅額計(jì)提還是減免稅額后的金額計(jì)提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬(wàn)內(nèi)減半征收)實(shí)際繳納經(jīng)驗(yàn)所得1000。我是按照那個(gè)金額計(jì)提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師你好, 請(qǐng)問(wèn),經(jīng)營(yíng)所得不超過(guò)100萬(wàn)部分可以減半征收,比如我是個(gè)體工商戶,今年應(yīng)納稅所得稅是300萬(wàn),那么相當(dāng)于200萬(wàn)全額繳納個(gè)稅,100萬(wàn)只需要按照50萬(wàn)減半繳納就可以了么?具體列式咋樣的?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅預(yù)繳是按照1-200萬(wàn)內(nèi)2.5%再享受減半嗎?謝謝!
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 上述政策,如果個(gè)體工商戶應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn),那么200萬(wàn)部分可以減半,100萬(wàn)照常繳納,而不是300萬(wàn)全額按正常繳納對(duì)嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
利潤(rùn)在100萬(wàn)內(nèi)五級(jí)累進(jìn)稅率減半征收?超過(guò)100萬(wàn)就要分段計(jì)算嗎老師?
不管是否超過(guò),都是分段計(jì)算
好比利潤(rùn)有150萬(wàn),其中100萬(wàn)內(nèi)享受五級(jí)累進(jìn)減半,剩下50萬(wàn)就不能享受五級(jí)累進(jìn)后的減半征收,是這樣理解嗎
是的,你的理解是對(duì)的。
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!