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小規(guī)模納稅人,繳納航天信息服務(wù)費300元,開的取票,也不需要抵扣。如何做會計分錄,申報時需要做哪些操作?

2023-07-10 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-10 14:45

借:管理費用-服務(wù)費
貸:銀行存款
就這樣做分錄就可以了, 申報表不用填

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借:管理費用-服務(wù)費
貸:銀行存款
就這樣做分錄就可以了, 申報表不用填
2023-07-10
你好,按照3%計算的話,填9708.74,增值稅要分離出來做出來的
2020-11-12
你好 附加稅正常計提繳納 后期稅費退回做沖減計提的分錄?
2021-07-13
1,假設(shè)當(dāng)月購入咨詢服務(wù),發(fā)票上的進項稅額是100,當(dāng)期銷項稅額是150,當(dāng)月的增值稅分錄和以前是一模一樣的,只是次月繳納增值稅時的分錄為 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 50 貸:銀行存款 40 其他收益 10 2,可以
2021-04-02
不可以的,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,季度末的那個月借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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