價格需要退回去或者是以后支付嘛,以后支付的話掛著應收賬款或者是預收賬款,如果不需要的話,放到營業(yè)外收支。
請問付款金額和實際收到發(fā)票金額不一致,實際收到發(fā)票金額大于付款金額。不用再付了,怎么做會計分錄?
請問老師,報銷的發(fā)票和實際付款金額不一致,怎么做賬?
老師,開出去的金額和打進來的金額不一致,怎么辦,發(fā)票需要重開嘛
開出去的發(fā)票跟收到的款不一致怎么做賬
開出去的發(fā)票和收款金額不一致 請問怎么做賬
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
就是發(fā)票是3040 收款是3000 分錄怎么做
借營業(yè)外支出40, 銀行3000, 貸主營業(yè)務收入應交稅費。
后面付了錢怎么沖
借應收賬款40, 銀行3000,貸主營業(yè)務收入應交稅費。 借銀行貸應收賬款40 以后收錢回來的掛著應收賬款