你好!300萬以內(nèi)是5%的稅。你把申報表截圖來
我們是小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬低于300萬,怎么計算減免稅額
老師 企業(yè)所得稅申報表第13行減免所得稅額是怎么計算的呢
我司屬于小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額超過100萬不超過300萬,請問納稅申報表里13欄減免所得稅額是怎么計算的呢?
企業(yè)所得稅季報抄,應(yīng)納稅所得額不超過300萬減免所得稅額怎么計算的,計算出來減免的直接填寫在第13行嗎
個體工商戶按照以下方法計算減免稅額: 減免稅額=(經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過 200 萬元部分的應(yīng) 納稅額-其他政策減免稅額×經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過 200 萬元部分÷經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額)×50%。老師,這個不會算??梢耘e個例子嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
第13行減征額是哪個表帶出來
你好!對的,就是在這里
但是第13行不能直接輸入
你好是不用自己輸入,它是系統(tǒng)自動算的。
是哪里帶出來的呢,我這里沒看到帶出來的數(shù)據(jù)
你好,你填了前面的收入啊,成本利潤,這些它就自動會有了。
問題你看我這個表沒有自動出來啊
你的資產(chǎn)總額營業(yè)人數(shù)這些符合小微企業(yè)嘛?
系統(tǒng)認(rèn)定是小型微利的
你好你可以去填一下附表
我點了一下這個紅色的優(yōu)惠事項和代碼就出來了
嗯,每個地方具體的系統(tǒng)有差異。能出來就行了
這是什么情況,研發(fā)費用是指入費用的支出,還是資本化的支出
你好!2個都包括的了。