你好,是的,可以更正申報的。

老師,企業(yè)所得稅申報表中如何塡寫第二季度的季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù),咋寫塡寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額
老師企業(yè)所得稅季度申報中。最初需要填寫的資產(chǎn)總額季末數(shù)從哪得來?四季度季初是三季度季末數(shù)。四季度季末是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末余額數(shù)么?
老師企業(yè)所得稅季度申報中。最初需要填寫的資產(chǎn)總額季末數(shù)和從業(yè)人數(shù)四季度季末人數(shù)從哪得來?怎么計算?四季度季末是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末余額數(shù)么?
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額一季度季末金額沒有填寫,還要返回去更正申報嗎
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,我找到原因了,因為現(xiàn)在別人欠我們票,導(dǎo)致應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù),負債表資產(chǎn)總額出現(xiàn)了負數(shù),填報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不讓填負數(shù),我就填了0.01這樣可以嗎
你好,欠你門票那里收到商品和服務(wù)沒呀?要是收到商品和服務(wù)是正常入賬的。
老師,這個正常就是掛的往來,沒有收貨
那您需要把這個報表重分類,應(yīng)收賬款的負數(shù)填寫在預(yù)收賬款里。 然后按照你實際的資產(chǎn)總額來填寫要大于0。
老師,上次是按0.01填的,這次重分類后,相差金額說有點大,上個月沒有分類,現(xiàn)在要重新更正改不了了
按照正確的數(shù)據(jù)填寫填寫有錯誤的可以更正申報按照正確的填寫。
深圳稅務(wù)系統(tǒng)更正不了呢
正不了的,聯(lián)系稅務(wù)局后再處理。
點了藍色圖標(biāo)后不行
更正申報查詢里面進去操作。
那我現(xiàn)在著急申報6月的,怎么處理呢
更正申報查詢藍色字點開后又回到上一個界面了
你好,那您現(xiàn)在直接報6月的報不了嗎?還是強制要你更正?
老師,我現(xiàn)在申報第二季度居民企業(yè)所得稅申報表的時候,可以把前面一季度季末資產(chǎn)總額一起改了嗎
和各地系統(tǒng)不一樣,你試一下吧,要能改你就改。