是的,申報(bào)表上你要填人數(shù)啊,資產(chǎn)總額啊,然后勾選小微企業(yè)。
老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬(wàn)元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒(méi)有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒(méi)有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過(guò)了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來(lái),那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來(lái)嗎?這個(gè)要怎么處理
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現(xiàn)在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷(xiāo)稅務(wù),不然會(huì)補(bǔ)繳很多稅,現(xiàn)在我做完這筆分錄后,生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,勾稽關(guān)系不等,怎么樣填利潤(rùn)表讓它勾稽關(guān)系成立,但是利潤(rùn)表好像也沒(méi)有地方可以填,我該怎么做 ,還是說(shuō)核定征收的企業(yè),報(bào)表沒(méi)那么重要,因?yàn)樗U的是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅而不是企業(yè)所得稅
老師您好,想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A類(lèi)納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了,與賬上相符,期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額,填寫(xiě)哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個(gè)怎么填寫(xiě)呢?
小規(guī)模納稅人2023年的企業(yè)所得稅到底多少稅率,為什么網(wǎng)上說(shuō)300下5%,我申報(bào)的時(shí)候還是25,一點(diǎn)沒(méi)有減免
小規(guī)模納稅人2023年的企業(yè)所得稅到底多少稅率,為什么網(wǎng)上說(shuō)300下5%,我申報(bào)的時(shí)候還是25,一點(diǎn)沒(méi)有減免。小微企業(yè)又是怎么界定?怎樣能變成小微企業(yè)享受?我申報(bào)表里上面自動(dòng)勾選著小微企業(yè)的嘛
人力資源服務(wù)具體做什么的
老師,收到廠家贈(zèng)品,無(wú)發(fā)票,后面又銷(xiāo)售出去。小規(guī)模企業(yè)。怎么做賬
農(nóng)民工在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資是記在成本里還是記在管理費(fèi)用職工工資里?
問(wèn)下 我去年暫估的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,20萬(wàn)。貸應(yīng)付賬款暫估,20萬(wàn) 現(xiàn)在成本來(lái)了15萬(wàn),那么后續(xù)賬怎么做?
老師好,我現(xiàn)在在制造業(yè)做總賬,目前有一份私立高中的總賬會(huì)計(jì)工作,我該怎么選擇,兩份工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,哪份好呢,對(duì)于職業(yè)發(fā)展
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得最新稅率是多少啊
老師,收到廠家贈(zèng)品,無(wú)發(fā)票,后面又銷(xiāo)售出去。小規(guī)模企業(yè)。怎么做賬
你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人租房給公司,需要開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)稅怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一份工作比較忙,沒(méi)有午休,單休,離家遠(yuǎn),工資高1千多,一份工作上班7小時(shí),雙休,工作輕松,離家近,工資少一千多,,,,兩份工作該怎么選擇呢
公司成立的注冊(cè)資金50萬(wàn),實(shí)繳50萬(wàn),其中一個(gè)股東實(shí)繳10萬(wàn),占比20%,后來(lái)變更注冊(cè)資本500萬(wàn),認(rèn)繳450萬(wàn),股東占比2%,現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),股東還占2%的話(huà),要退回實(shí)繳部分8萬(wàn)嗎?
已經(jīng)勾選了,為什么下面還是25?
你好!你截圖來(lái)看下
麻煩幫我看下,謝謝
你好!你2季度的期末沒(méi)有填數(shù)?第一張圖
剛發(fā)重復(fù)了一張,最后一張是這個(gè)
你好!你得把第一張的人數(shù)填上
粗心就說(shuō)和之前不一樣,感謝哎,沒(méi)其他問(wèn)題了。
對(duì)不起再問(wèn)下,每個(gè)季度報(bào)的企業(yè)所得稅,本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入,是填當(dāng)個(gè)季度吧?并不是從第一月累計(jì)過(guò)來(lái)的吧?
你好,本年累計(jì)是填累計(jì)數(shù)。1-6月的
老師再問(wèn)最后一個(gè)問(wèn)題,辛苦了,自然人扣繳那,這個(gè)月報(bào)6月的時(shí)候出現(xiàn)上一期未按6w扣減,但是5月之前報(bào)成功了的,現(xiàn)在看又變成同樣提示,到4月看又看不出啥問(wèn)題,但可以重填工資申報(bào)了又變申報(bào)失敗,往期不能更改已經(jīng)申報(bào)。出現(xiàn)這問(wèn)題是哪里操作失誤引起?是不是只能柜臺(tái)更改?
你好,這個(gè)正常只需要做一次就可以了,選擇了一次之后就不會(huì)了。 上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消