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老師您好,我是個(gè)體有開3%的稅率也有開1%稅率,增值稅申報(bào)表我應(yīng)該把1%的開票金額填在哪一行呢

2023-07-10 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-10 10:44

你好,您開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票,分別說一下。

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快賬用戶4079 追問 2023-07-10 10:45

開的專票

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:47

專用發(fā)票填寫第1行和第2行,然后1%稅率的減免的2%填寫減免表。

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快賬用戶4079 追問 2023-07-10 10:52

也就是3%和1%專票合計(jì)金額都填在第一行和第二行,然后把1%的專票金額填在減免表上,對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-10 10:53

前半部分是對的,后半部分是1%減免的,2%部分填寫到減免表。

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你好,您開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票,分別說一下。
2023-07-10
你好,你的季度銷售額一共是多少?
2023-04-07
你說的開具5%的稅率的普通發(fā)票的不含稅收入填寫在“增值稅申報(bào)表”主表第二列的第10欄,你說的開具1%的普通發(fā)票的不含稅收入填寫在“增值稅申報(bào)表”主表第一列的第10欄。
2023-07-12
需要的專票的,需要填寫減免的2%。
2024-01-05
你好,是按月交稅么?
2020-08-11
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