你好,自己保存好了就可以的。
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶(hù)開(kāi)具了一份票,金額無(wú)誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶(hù)收到發(fā)票也沒(méi)注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶(hù)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo),然后重新開(kāi)具發(fā)票。 這樣的話(huà),開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶(hù)嗎
老師,房租發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證然后退回來(lái)了,退回來(lái)應(yīng)該附在哪里呢?是附在前面的記賬聯(lián)一起,還是和后面重新開(kāi)的紅沖發(fā)票以及新開(kāi)出正確的發(fā)票一起呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,5月開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,到6月作了紅沖,重新開(kāi)具正確的,那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧?然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對(duì)方客戶(hù)要退回來(lái),附在6月紅部的發(fā)票里面吧?
你好,我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開(kāi)錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開(kāi)錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
我問(wèn)下 我忘記了 就是比如我們公司上個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,然后這個(gè)月沖紅 重開(kāi),那不是原先的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要拿回來(lái)的嘛,拿回來(lái)之后放在憑證后面么
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫(xiě)工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫(xiě)基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫(xiě)
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一張不享受優(yōu)惠政策的專(zhuān)用發(fā)票,3%的專(zhuān)用發(fā)票。這樣我們以后開(kāi)給其他客戶(hù),是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
老師的意思是,怎樣都可以,放在這個(gè)月紅沖的后面做附件可以,放在上個(gè)月的記賬聯(lián)后面做附件也可以是嗎,還是說(shuō)不作為憑證后面的附件也可以,只要放在一個(gè)地方能找到就行是嗎,是這個(gè)意思嗎
一般銷(xiāo)售方用第一聯(lián)拿來(lái)做賬,其他的自己留存好了就可以的。
其他的所有連次你自己保存。
那就是紅沖的也自己保存好,我覺(jué)得分開(kāi)保存更麻煩,還得單獨(dú)去找,如果我直接放在憑證后面可以嗎,這樣找起來(lái)比較方便
可以的,可以這么做。