你好 建議做其他應(yīng)收款-押金
老師好,我們買的一批電動車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價格單獨不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
請教一下老師,我們的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商在公司成立的時候贊助過我們一筆錢,然后現(xiàn)在他要我們提供一臺設(shè)備免費給他的下級代理商,這個代理商先給我們5萬塊錢,設(shè)備發(fā)過去,如果年終代理商完成了關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的銷售額后,我們是需要退還5萬塊給這個代理商的,請老師幫我理一下這個賬怎么做,票怎么開?謝謝
請問下老師問題,我們一個廠商設(shè)備材料,我們找客戶并安裝,安裝完成后找廠商結(jié)算。 現(xiàn)在要付一筆錢,這筆錢是壓的貨款,什么時候和廠商終止業(yè)務(wù),這筆錢會退。 現(xiàn)在這筆賬要怎么做?
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
老師,請問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請教下,背景:員工之前預支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標準做法吧? 1、借:管理費用-辦公費125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費用-辦公費125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個就按照勞務(wù)費。開票入賬,按照勞務(wù)費申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?
付款的時候人家要求備注的貨款影響大么
你好 這個影響是不大的,謝謝