同學(xué) 你好 選擇了差額簡易征收是不可以抵扣專票的噢。
老師,請問一下,業(yè)務(wù)員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進(jìn)項稅額報銷,國內(nèi)游客運輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)計入管理費用的金額。
2、以下表述中,不正確的是( ?。?。 A、金融商品轉(zhuǎn)讓不得開具增值稅專用發(fā)票 B、發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 C、納稅人兼營不同稅率的項目,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項目的銷售額;未分別核算銷售額的,從高適用稅率 D、提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費部分可以開具增值稅專用發(fā)票
請問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務(wù)大類* 會務(wù)費明細(xì)嗎,開這個可以差額計稅嗎 旅游企業(yè)的餐費 住宿費等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項專票嗎
老師關(guān)于政策的解讀,試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。選擇上述辦法計算銷售額的試點納稅人,向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。 請問:這里的不得開具專票是扣除部分還是余額?
一般人旅游差額征稅,旅游服務(wù)費開的差額,但是公司還有別的業(yè)務(wù),還有推廣服務(wù),推廣服務(wù)就正常開6%對嗎?也可以找進(jìn)項專票抵扣嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實是應(yīng)計入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作啊?具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
對外開專票選擇差額征稅旅游行業(yè) 對內(nèi)收到成本票住宿餐費不可以抵扣開專票的增值稅是嗎
我看百度上寫的可以減去成本
同學(xué) 你好 這個是可以減去成本。但是不可以抵扣開專票的增值稅噢~。稅額。
還是不太明白 旅游行業(yè)不是說差額征稅嗎
同學(xué) 差額征稅指的是銷售的差額,你現(xiàn)在是成本對應(yīng)的增值稅的稅額不可以抵扣。