你好,匯算清繳應(yīng)補稅款是一個負數(shù),到時候申請退稅,看你稅務(wù)局那邊給退吧。
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經(jīng)營的項目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,會不會退稅啊
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經(jīng)營的項目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因為有異地經(jīng)營的項目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,咋操作能不退稅
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時候沒退稅做了調(diào)平,那請問我23年一季度盈利,報季度企業(yè)所得稅時還能彌補22年虧損的嗎
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
購進原材料開了進項發(fā)票,機械配件還有其余沒有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報表是怎么改出來的。經(jīng)營貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
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因為有些地方退稅需要查賬
就是怕查賬
那你現(xiàn)在做匯算清交試一下,應(yīng)補稅款出現(xiàn)負數(shù),到時候你稅務(wù)局會給你打電話的。