你好 報(bào)廢固定資產(chǎn)需要的原始憑證:報(bào)廢單(相關(guān)人員簽名審批)。?單位固定資產(chǎn)報(bào)廢,審批之前的賬務(wù)處理是, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益, 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 單位固定資產(chǎn)報(bào)廢,審批之后的賬務(wù)處理是, 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
固定資產(chǎn)報(bào)廢了,是在固定資產(chǎn)那里減少填上嗎?我這樣填了之后才產(chǎn)生一個(gè)憑證,借:累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),現(xiàn)在說不能一步到位,需要走固定資產(chǎn)清理,不能直接在憑證更改,要在固定資產(chǎn)那一塊怎么操作呢?
固定資產(chǎn)報(bào)廢需要付什么憑證嗎
老師,事業(yè)單位報(bào)廢固定資產(chǎn)需要什么手續(xù)和后付憑證?
固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),進(jìn)快賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理,點(diǎn)擊處置,點(diǎn)擊報(bào)廢,然后點(diǎn)擊固定資產(chǎn)變更記錄,點(diǎn)擊生成憑證,結(jié)果生成的憑證貸方:固定資產(chǎn)的科目編碼是另一個(gè),不是我想要報(bào)廢的固定資產(chǎn),但金額是對(duì)的,這種情況怎么處理
固定資產(chǎn)變賣,需要廢品站給什么資料,證明賣給他嗎?
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
但是其他老師給的會(huì)計(jì)分錄是借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。呢
你有沒有跟對(duì)方老師說,你們是報(bào)廢,不是處置的呢
我就是和老師說的報(bào)廢,然后還問他報(bào)廢分錄怎么寫呢
不是的哦,報(bào)廢和處置的分錄是不一樣的
那現(xiàn)在固定資產(chǎn)原值,49504.95累計(jì)折舊10581.57然后之前計(jì)提折舊有按照5%計(jì)提殘值這個(gè)怎么寫相關(guān)分錄。
姐:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出等 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
我按照5%計(jì)提折舊是2475.25可是我按照10年折舊后算出來殘值是2475.75這個(gè)有差額是寫哪一個(gè)數(shù)字。
你要包括凈殘值的
我現(xiàn)在寫的是借待處理財(cái)產(chǎn)損溢38923.38累計(jì)折舊10581.57貸固定資產(chǎn)49504.95 借資產(chǎn)處置損益38923.38貸待處理財(cái)產(chǎn)損益38923.38這樣寫分錄殘值已經(jīng)包含在里面了。那你發(fā)我最后的那個(gè)分錄是不是不用寫了
你要寫阿,待處理財(cái)產(chǎn)損益最終是要結(jié)轉(zhuǎn)出去的
那我這個(gè)數(shù)字是寫2475.25還是2475.75呢
老師還在嗎
你為什么會(huì)差一個(gè)5毛錢呢,差在哪里啊 我沒有找到的
你拿49504.95按照10年折舊,直線折舊法算安5%計(jì)提折舊。就有差額的
那你按照實(shí)際的金額來算的