可以 電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費申報及繳納 那里面有更正申報或者作廢
你好,請問一下企業(yè)所得稅上一季度報錯了,可以在電子稅務(wù)局上更正申報嗎?
季度財務(wù)報表填錯,過了申報期,后面更正可以嗎
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上的資產(chǎn)總額季末數(shù)填錯了,怎么修改,要更正申報嗎,可以在電子稅務(wù)局申報嗎,還是只能去大廳更正申報
上個季度稅務(wù)局給報的稅,金額填錯了,可以更正申報嗎
老師第二季度企業(yè)所得稅報錯了,自己可以在電子稅務(wù)局更正申報嗎,還是大廳更正申報呢?
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
點了更正申報,但是是灰色的,沒法自行更改呢,是不是因為上個季度是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)報的,我們自己無權(quán)自行更改呢
你點了更正申報,你點開,你把里面的數(shù)據(jù)修改了不就可以了。
點開你打開這個申報表。
修改時數(shù)據(jù)是灰色的無法更改,點了重置仍然帶出之前的數(shù)據(jù)無法更改
那你去稅務(wù)局那邊申報吧。