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請接手的老師仔細看完了這個截圖后告訴我申報表該如何填寫?請認真對待!!別給我的回答是問當?shù)刂鞴芏悇站郑覇栠@里自然是需要幫助的!

請接手的老師仔細看完了這個截圖后告訴我申報表該如何填寫?請認真對待?。e給我的回答是問當?shù)刂鞴芏悇站?,我問這里自然是需要幫助的!
2023-07-07 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-09 10:20

同學你好,申報表分為主表和附表,主表一般不需要自己填寫,先填寫附表,附表的數(shù)據(jù)填好了會帶入到主表當中。附表包括銷項發(fā)票統(tǒng)計表,進項發(fā)票統(tǒng)計表,減免稅款的表格等等。

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:45

同學你好,請看圖,先填列附表,然后附表的數(shù)據(jù)會直接帶入到主表中(這個示例表是湖南省的,可能跟你那邊的不完全一致)。填寫的邏輯這里也給跟你解釋下:將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應欄次。

同學你好,請看圖,先填列附表,然后附表的數(shù)據(jù)會直接帶入到主表中(這個示例表是湖南省的,可能跟你那邊的不完全一致)。填寫的邏輯這里也給跟你解釋下:將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應欄次。
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齊紅老師 解答 2023-07-31 11:47

我看到你只提供了銷項發(fā)票的統(tǒng)計表,你已經(jīng)統(tǒng)計的很好了。一般銷項發(fā)票的統(tǒng)計表格是按照不通稅點的發(fā)票劃分填列,你就按照你自己劃分的3%,1%的對應填列即可。若存在尾數(shù)差異,可以調(diào)整銷售額來把稅額調(diào)整到一致。

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同學你好,申報表分為主表和附表,主表一般不需要自己填寫,先填寫附表,附表的數(shù)據(jù)填好了會帶入到主表當中。附表包括銷項發(fā)票統(tǒng)計表,進項發(fā)票統(tǒng)計表,減免稅款的表格等等。
2023-07-09
同學 您好 很高興為你解答 這種情況下 最好咨詢主管稅務機關 以主管稅務機關為準
2023-07-07
同學您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計金額,應收賬款的 您是設置客戶核算的嗎,還得二級科目的,二級科目對可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
同學你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
你第一個紙質(zhì)的這個是一個季度的還是一個月的,應該是一個月的吧。你在軟件里面能導出一個季度的數(shù)據(jù)嗎?
2023-07-10
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