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請(qǐng)接手的老師仔細(xì)看完了這個(gè)截圖后告訴我申報(bào)表該如何填寫?請(qǐng)認(rèn)真對(duì)待??!別給我的回答是問當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,我問這里自然是需要幫助的!

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2023-07-07 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-09 10:20

同學(xué)你好,申報(bào)表分為主表和附表,主表一般不需要自己填寫,先填寫附表,附表的數(shù)據(jù)填好了會(huì)帶入到主表當(dāng)中。附表包括銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表,減免稅款的表格等等。

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:45

同學(xué)你好,請(qǐng)看圖,先填列附表,然后附表的數(shù)據(jù)會(huì)直接帶入到主表中(這個(gè)示例表是湖南省的,可能跟你那邊的不完全一致)。填寫的邏輯這里也給跟你解釋下:將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

同學(xué)你好,請(qǐng)看圖,先填列附表,然后附表的數(shù)據(jù)會(huì)直接帶入到主表中(這個(gè)示例表是湖南省的,可能跟你那邊的不完全一致)。填寫的邏輯這里也給跟你解釋下:將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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齊紅老師 解答 2023-07-31 11:47

我看到你只提供了銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表,你已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的很好了。一般銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)表格是按照不通稅點(diǎn)的發(fā)票劃分填列,你就按照你自己劃分的3%,1%的對(duì)應(yīng)填列即可。若存在尾數(shù)差異,可以調(diào)整銷售額來把稅額調(diào)整到一致。

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同學(xué)你好,申報(bào)表分為主表和附表,主表一般不需要自己填寫,先填寫附表,附表的數(shù)據(jù)填好了會(huì)帶入到主表當(dāng)中。附表包括銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表,減免稅款的表格等等。
2023-07-09
同學(xué) 您好 很高興為你解答 這種情況下 最好咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)為準(zhǔn)
2023-07-07
同學(xué)您好,年初建賬的話,是用上期末科目余額表期末余額,年中建賬的,還需要本年借貸方發(fā)生額合計(jì)金額,應(yīng)收賬款的 您是設(shè)置客戶核算的嗎,還得二級(jí)科目的,二級(jí)科目對(duì)可以岸科目余額表,客戶核算的,要看客戶科目余額
2020-10-01
同學(xué)你好 用科目余額表上的來做哦
2020-09-28
你第一個(gè)紙質(zhì)的這個(gè)是一個(gè)季度的還是一個(gè)月的,應(yīng)該是一個(gè)月的吧。你在軟件里面能導(dǎo)出一個(gè)季度的數(shù)據(jù)嗎?
2023-07-10
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