您好 請(qǐng)問是清包勞務(wù)嗎?
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時(shí)候 老板跟對(duì)方講好是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對(duì)方談了要對(duì)方開增值稅專用發(fā)票給我們,對(duì)方也答應(yīng)了,但對(duì)方說只有3個(gè)點(diǎn)的專票,我問了對(duì)方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個(gè)點(diǎn)的專票對(duì)嗎? 這種情況下對(duì)方真的是一般納稅人嗎 ?
老師您好,我們10月開出去了一張9%的普票給項(xiàng)目老板,因?yàn)樗麄儧]有回進(jìn)項(xiàng),11月份稅務(wù)局扣了9個(gè)點(diǎn)的增值稅!剩下的款是結(jié)算轉(zhuǎn)給項(xiàng)目老板私人賬戶的。他們12月份項(xiàng)目老板回過來一張水泥專票,沒有過賬,沒有合同!這種我們應(yīng)該怎么處理呢?
老師,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們是總包方,把勞務(wù)分包給外邊的勞務(wù)公司了,按理說,純勞務(wù)的話,可以是簡(jiǎn)易計(jì)稅,開發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),是不是也可以給我公司開9個(gè)點(diǎn)的專票呢
老師請(qǐng)問有一個(gè)掛靠項(xiàng)目總價(jià)款是615萬,對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的票,我們開13個(gè)點(diǎn)的票和3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票給對(duì)方,請(qǐng)問615萬我要開多少13個(gè)點(diǎn)的票和多少3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票給對(duì)方正好平對(duì)方9個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)應(yīng)該怎么算
老師您好,老板新拿了一個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目,總包要我們開9個(gè)點(diǎn)的專票給他們老板,讓我去把稅點(diǎn)砍下來,最好是能開三個(gè)點(diǎn)的。我應(yīng)該怎么跟對(duì)方談呢?
老師:請(qǐng)問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請(qǐng)問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
是清包勞務(wù)。
那清包勞務(wù) 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額開具9%的發(fā)票 需要繳納很多增值稅的 而且稅務(wù)也允許清包勞務(wù)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%計(jì)稅 可以跟總包溝通 在價(jià)格上做部分調(diào)整 但是不開9%的發(fā)票 這個(gè)稅太高了