你好,只能讓對方紅沖的,你不能開給對方,讓對方紅沖就是了,繳納的稅款可以退回。

老師您好!我們公司和別的公司簽了合同,對方也把款打到了我公司賬上,后來因為一些原因,合同撤銷了我們也需要把款退回對方。這種情況下,我們需要先開一張收到款的發(fā)票,然后退款后,再開張紅沖發(fā)票嗎?
老師好,我們和一個集團公司的子公司簽訂了工程合同,也收到了預付款,但是因別的原因合同取消了,我們要給對方退款,但是對方要求我們把錢退到另一個子公司,請問這樣做有沒有稅務風險?
老師您好,建筑勞務公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計金額12萬多的樣子?,F(xiàn)在弄好了要付款了,對方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對方只給我們發(fā)了一個報價單,我們根據(jù)報價單驗收。做賬的話是不是還必須和對方簽訂一個合同呢?
老師 之前我方公司購買勞務 簽了合同收了發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)票要紅沖 但是賬做完了也裝訂完了 對方要求要把之前的所有原件合同和發(fā)票退給他們 還是不退給他 我們直接拿到紅票沖賬
老師,對方C公司以前付了一比預付款給我們A公司,雙方有合同的時候合同款在這比預付款抵扣,但是我們現(xiàn)在用我們另外一個 B公司跟對方C公司簽合同,對方也要求在這比預付款中抵扣,但是這樣的話 A公司和B公司的賬不平了,怎么辦呢?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
如果后續(xù)還有其他合作這個票是不是你也能留下來抵后面發(fā)生的業(yè)務
你看一下之前給你開的和以后發(fā)生的業(yè)務是一樣的嗎?必須得是一模一樣的才行。
嗯嗯,如果業(yè)務性質(zhì)一樣的話就可以留下對吧
是的是的,可以這么做的。
假如沒合作的話,是不是只能沖紅了
對的,是的,是這么做的。
如果不沖紅一直掛賬可以嗎,對方一直掛應收賬款,我們做在建工程和應付,這樣會有風險嗎
你好,這個是固定資產(chǎn)的嗎?如果是的話可以的,這個沒有風險。
就是常年掛在賬上也沒事嗎
因為現(xiàn)場根本啥也沒干
你沒必要重掛賬,紅沖了就是了。
嗯,我知道紅沖是最好的辦法,就是如果不紅沖,常年掛在賬上有問題沒,我覺得首先這樣報表的水分太大了,其他一直這樣掛賬有風險嗎
好,沒必要掛賬,你也不支付,給他紅沖了就是了,你收到了發(fā)票,不一定所有的都可以做賬,沒有業(yè)務的可以不用做。
對方現(xiàn)在一直不愿意紅沖
哎,紅沖你就放在那里,你賬上不用做。
你不是收到所有的發(fā)票都做賬。
是的,我肯定不入賬,對方必須得紅沖對吧
對方紅沖不紅沖和你沒有關(guān)系 這么說理解了吧 你只需要把發(fā)票給他就可以 反正你也不支付給他錢,他不紅,沖他就多交稅。