你好;? 你賬上按實(shí)際做 ; 申報(bào)表 和賬上有差異的;? ?申報(bào)表改不了的;? 尾差 走 營業(yè)外收支做平衡?
#提問#老師,申報(bào)增值稅表的增值稅比實(shí)際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報(bào)
申報(bào)增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
老師,電子稅務(wù)局里開票總收入為357799.99,而我開票UK里開票總金額是357800,相差0.01,怎么申報(bào)呢,我手動改成357800,但是不含稅收入又多一分了
老師你好,我5月做了無票收入,6月份紅沖了,又開了同樣的發(fā)票,7月報(bào)稅是發(fā)現(xiàn)開票金額與紅沖的金額差0.01分,申報(bào)不了,該怎么辦
老師 以前確認(rèn)了未開票收入,那么現(xiàn)在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填
郭老師接的 勞務(wù)公司,在什么情況下要多做成本,多做假成本不就是做假賬[囧]
填企業(yè)的匯算清繳我需要先準(zhǔn)備些什么資料?
3月母公司給子公司實(shí)繳了50萬元實(shí)收資本。但是稅務(wù)局只能按年度申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅。5月份把子公司賣掉了。請問母公司年末還需要繳納實(shí)收資本的印花稅嗎?
老師好,請問下,房地產(chǎn)企業(yè),土地增值稅清算,未達(dá)起征點(diǎn),退回預(yù)繳的土地增值稅,怎么處理?是沖營業(yè)稅金附加,還是記以前年度損益調(diào)整?
律師事務(wù)所,營業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營所得申報(bào)呢
老師,請問一下我們公司名下有兩個(gè)車子,現(xiàn)在我們地址變了,股東變了,法人變了,公司名稱也變了,那我這個(gè)車子胡需要變更嗎
你好,老師。我想問下我2024年單位賠償給一個(gè)員工一次性補(bǔ)償金7.2萬元,這個(gè)我計(jì)入借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資了,這個(gè)賬我怎么調(diào)整,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳我該如何填報(bào),這個(gè)一次性補(bǔ)償金工會經(jīng)費(fèi)是不是也不用交?。?/p>
老師您好,請問一下我們公司采購原料,大批量采購,東西價(jià)值小,數(shù)量多,不好一個(gè)一個(gè)去數(shù),所以采購去采購的時(shí)候數(shù)量不好確認(rèn),目前是按照實(shí)際到貨收貨去做的入庫,請問有什么好方法嗎?
收入掛往來,這是什么意思,為什么不要這樣做
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療機(jī)構(gòu),預(yù)算會計(jì)應(yīng)收醫(yī)療款記在哪個(gè)科目呢
未開票不含稅收入報(bào)的 1880733.94 稅額 169266.05 實(shí)際開票不含稅金額1880733.93 稅額169266.06 我申報(bào)表怎么填?麻煩了
你好;? ?你按照你 無票收入不含稅基恩 和你開篇不含稅 金額來報(bào)哈;? ?
我理解了 就是按我填報(bào)的填負(fù)數(shù)
你好;? ? ? 對的; 比如說 你之前無票收入是100? ; 現(xiàn)在 紅沖無票收入 -100 ;在按開票100開 ;? ? 你就是 看你無票收入 負(fù)數(shù)和? 正數(shù)發(fā)票的差額來報(bào)?
未開票收入上月已經(jīng)填報(bào)了 這個(gè)月開票了,增值稅填報(bào) 我到未開票收入欄是填實(shí)際的開票的金額(這個(gè)數(shù)據(jù)和我上月填報(bào)的未開票收入有差異)還是就把我上月填報(bào)的未開票金額沖紅?
你好;? 比如未開票收入之前報(bào)100 ; 本月開票100 ; 紅沖未開具發(fā)票收入100 ; 本期實(shí)際 發(fā)生的 有300 ; 那么你 本期報(bào)300 %2B100-100來報(bào)稅的?
好的了解了
不客氣的; 希望能幫到你? ?