你好,因?yàn)槟阌?jì)題的時(shí)候是借稅金及附加紅沖的時(shí)候,他不就是做相反的。
老師,房產(chǎn)行業(yè),預(yù)繳的附加稅轉(zhuǎn)回是和當(dāng)期補(bǔ)交的這部分附加稅,可以合并一個(gè)分錄嗎,借,稅金及附加 貸應(yīng)交城建/教育/地方教育
老師你好!如:小規(guī)模納稅人其中第二季度超45萬(wàn),當(dāng)期繳納了增值稅及附加稅,年度不超180萬(wàn),第二季度的繳的稅及附加稅,年度匯算清繳時(shí)能退回嗎?
老師,季度報(bào)稅,是不是12月底計(jì)提房產(chǎn)稅、土地使用稅~借:稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)、土地使用稅,1月繳納借應(yīng)交房產(chǎn)、土地使用稅貸銀行存款
老師:我想問(wèn)一下退回的多交房產(chǎn)稅,是應(yīng)該借:銀行存款 貸:稅金及附加-房產(chǎn)稅?這個(gè)能進(jìn)其他收益嗎?
之前計(jì)提是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí):借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加 現(xiàn)在上??梢酝肆悆少M(fèi)了,那我收到退稅是直接借:本年利潤(rùn)紅字 貸:稅金及附加紅字嗎?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師但是紅沖多計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)是負(fù)數(shù)了呀?收到退款怎么還是貸稅金及附加呢
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)或者是貸稅金及附加。一個(gè)是收到錢(qián),第二個(gè)是紅沖計(jì)提的。
你再仔細(xì)看一下,是不是正好你計(jì)提和支付的做了相反的。
老師那我們這個(gè)月用去年紅沖稅款留抵的分錄要怎么做呢?附加稅我們?nèi)ツ曜鲑~沒(méi)有紅沖只是紅沖了增值稅,那現(xiàn)在附加稅我們應(yīng)該怎么處理呢?
紅沖稅款留底是什么意思?