您好, 這個是可以補的 這個沒有滯納金的
企業(yè)所得稅2022年1.2季度研發(fā)費用忘記填寫,從第三季度開始填寫的,現(xiàn)在本年累計金額只有第三季度的研發(fā)費用金額,這樣有影響嗎?可以在匯算清繳的時候調(diào)整嗎
老師,企業(yè)前兩年發(fā)放的獎金忘記繳納申報了,請問在第三年的時候能補繳稅金嗎?會有滯納金嗎?有什么影響嗎
老師請問一下 公司個人所得稅申報忘記在15號之前申報納稅 現(xiàn)在19號申報繳稅 產(chǎn)生了滯納金0.03元 這個滯納金會影響公司的納稅信用等級嗎
請問發(fā)放春節(jié)福利和全年一次性獎金的時候,只備注年終獎金,個稅已經(jīng)在發(fā)放前申報了。這個備注漏少了有影響嗎?
想問下23年調(diào)整了22年的企業(yè)所得稅申報表,導(dǎo)致需要補繳22年的企業(yè)所得稅,賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調(diào)整科目,申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題,這需要調(diào)整23年底的賬嗎,需要調(diào)的話分錄怎么寫?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?