同學(xué),你好 之前分錄,做紅字分錄

老師:您好!購買方發(fā)生進(jìn)貨退回,且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請問商品退貨,而且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,怎么辦?該做怎樣的分錄
老師好,3月份購進(jìn)的商品,已做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,7月份發(fā)生了退貨,具體分錄怎么做
老師好,我們是購買方,3月份進(jìn)的貨,7月份發(fā)生了退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,具體分錄怎么做
購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,發(fā)生了退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,1-9月工資總額一共123691.06,專項(xiàng)扣除每月5000元,老師我9個(gè)月一共要交多少個(gè)稅
繳納欠附加稅,怎么寫分錄?
老師,我們收的人民幣,但是打印報(bào)關(guān)單之前是美元,報(bào)關(guān)單是人民幣,稅務(wù)后臺(tái)按哪個(gè)提取數(shù)據(jù)?運(yùn)費(fèi)這個(gè)是6195元我們實(shí)際付款6955元,我開發(fā)票按哪個(gè)數(shù)開呢?我按照總金額貨款加上6955元來開具的,但是和稅務(wù)有差額,怎么辦?望老師及時(shí)回復(fù)
你好,工地上欠我4個(gè)月工資,1萬八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會(huì)不會(huì)扣個(gè)人所得稅
老師,注銷公司時(shí)公司虧損,賬上其他應(yīng)付款法人的貸方有余額,然后股東未實(shí)繳實(shí)收資本,需要先補(bǔ)夠?qū)嵤召Y本嗎,還是債轉(zhuǎn)股,債轉(zhuǎn)股的話需要什么手續(xù)啊
個(gè)人業(yè)績大額獎(jiǎng)勵(lì)金要交個(gè)稅嗎 賬務(wù)處理怎么樣的 具體分哪幾種情況
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開工資,但是沒申報(bào)工資!有什么解決方案?
自然人給公司開票開不了,怎么反向開票
個(gè)體工商戶需要辦理基本存款賬戶嗎
為什么要進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn),如何進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)


借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)是這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 都是負(fù)數(shù)
企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)編制紅字分錄沖回原分錄,編制紅字分錄后轉(zhuǎn)出的增值稅需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目進(jìn)行核算。老師這樣做可以嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的