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老師,沖減多計提的工資分錄應(yīng)該怎么寫?

2023-07-06 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 16:05

借:管理費用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)

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快賬用戶9649 追問 2023-07-06 16:53

上月計提5000 借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 本月實發(fā)4999 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 4999 借:管理費用-職工薪酬 -1 貸:應(yīng)付職工工資 -1 老師,借貸還是不平啊。

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:00

借:管理費用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 本月實發(fā)4999 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 5000 貸:銀行存款 4999 借:管理費用-職工薪酬 -1 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 -1

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借:管理費用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
2023-07-06
您好, 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-06-04
你好 去年的嗎 當(dāng)時分錄怎么做的
2022-03-08
你好,計提的分錄做成紅字就可以,然后金額改一下
2022-04-14
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-07
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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