你好你開紅字發(fā)票去沖減
你好老師我在開發(fā)票的時(shí)候不小心把票號(hào)為6的發(fā)票,給拿成票號(hào)為9的發(fā)票給開了,現(xiàn)在我把開好的發(fā)票給作廢了,可是9號(hào)發(fā)票的紙已經(jīng)沒有了,開票軟件上還有9號(hào)發(fā)票顯示是沒開的,現(xiàn)在我要開發(fā)票已經(jīng)沒有發(fā)票了,9號(hào)發(fā)票是不是隨便寫一個(gè)把他給打印出來(lái),然后作廢處理呢?
老師,6月29號(hào)開了張普票號(hào)碼是6983,我拿了6999的發(fā)票紙去打印了,6983發(fā)票紙反而沒打印,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),6999的打印已經(jīng)拿給客戶了,我現(xiàn)在把6983正常打印出來(lái),用正確的6983把6999換回來(lái),再把6999作廢可以嗎?
老師你好,發(fā)票在12月30號(hào)已開具,對(duì)方?jīng)]拿,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,1月3號(hào)紅沖了重新開具,但是對(duì)方在系統(tǒng)已勾選了,對(duì)方在1月9號(hào)來(lái)拿了發(fā)票,后面才知道對(duì)方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開具12月30號(hào)的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方嗎
我公司是銷售方。我5月份把對(duì)方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對(duì)方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開具了正確的發(fā)票寄給客戶了,我想問(wèn)的問(wèn)題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過(guò)去給客戶嗎?第二,我們公司的5月份開錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶那里拿回來(lái)嗎?不拿回來(lái)有什么處罰,第三,我們開具的三聯(lián)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專用章嗎
老師,5月份我開普票的時(shí)候把空白發(fā)票放錯(cuò)了,在系統(tǒng)開的發(fā)票尾號(hào)24,但是我拿成尾號(hào)34來(lái)打印了,發(fā)票已給對(duì)方,發(fā)票客戶是拿不回來(lái)了,現(xiàn)在要怎么弄?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
開紅沖,那客戶的發(fā)票怎么辦,正確的發(fā)票
你好跟客戶說(shuō)一下,然后把正確的再給到他們。