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異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,涉及到的發(fā)票是棉花屬于農(nóng)產(chǎn)品,前期做過加計(jì)扣除。稅局限期申報(bào),加計(jì)扣除那塊怎么處理

2023-07-06 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 10:39

你好;? ?那你 到時加計(jì)扣除這部分也得轉(zhuǎn)出的;? ?

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快賬用戶5462 追問 2023-07-06 10:42

按照發(fā)票金額的1%加計(jì)轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:44

你好; 是的; 按照這個轉(zhuǎn)出來哈??

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你好;? ?那你 到時加計(jì)扣除這部分也得轉(zhuǎn)出的;? ?
2023-07-06
您好:這個題ACE正確的
2023-10-25
您好,不用焦急的,把3號申報(bào)過的增值稅申報(bào)表更正申報(bào)就好了,附表二做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我們6月憑證里 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,應(yīng)交的增值稅變化 的,相當(dāng)?shù)母郊佣愐彩且儎恿?/div>
2024-07-06
同學(xué)你好,這個稅務(wù)部門怎么操作就是稅務(wù)部門內(nèi)部的事情哦,你只用按要求來就好了
2021-09-13
這次你你直接認(rèn)證就可以的,這樣子一正一負(fù)
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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