您好, 這個(gè)是不能抵扣的
一般納稅人公司購(gòu)買(mǎi)員工食堂用的大米所開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
房地產(chǎn)公司采購(gòu)小禮品(日用護(hù)膚套裝),用于贈(zèng)送買(mǎi)房客戶(hù),采購(gòu)小禮品的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
一般納稅人,公司給員工定做的工裝,開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎?不能抵扣的話(huà),是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司為一般納稅人,取得一張護(hù)膚品的專(zhuān)票,可以認(rèn)證抵扣嗎
一般納稅人公司給員工購(gòu)買(mǎi)的護(hù)膚品能開(kāi)專(zhuān)票,抵扣稅額嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫(xiě)正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫(xiě)什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠(chǎng)房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶(hù)開(kāi)的是差額票,開(kāi)的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷(xiāo)售收入應(yīng)該寫(xiě)多少呢?怎么寫(xiě)分錄才正確?
個(gè)體戶(hù)李潤(rùn)超200萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開(kāi)工資前幾年在本公司退休就在沒(méi)有開(kāi)資,如果現(xiàn)在要給開(kāi)工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦