沒問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
房地產(chǎn)公司采購(gòu)小禮品(日用護(hù)膚套裝),用于贈(zèng)送買房客戶,采購(gòu)小禮品的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
甲公司為一般納稅人。外購(gòu)一瓶食品禮盒,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為9萬(wàn)元,不含增值稅,甲公司將60%盒的禮盒贈(zèng)送給客戶,剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工,該批食品禮盒允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元?
我公司一般納稅人,給地產(chǎn)公司做設(shè)計(jì)和推廣服務(wù) 地產(chǎn)公司開盤會(huì)有小禮品贈(zèng)送,或者組織戶外燒烤等活動(dòng) 購(gòu)買禮品和燒烤支出,都有進(jìn)項(xiàng)票,可以進(jìn)主營(yíng)成本嗎,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我一直有一個(gè)疑問(wèn),為啥有些增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購(gòu)買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時(shí)候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說(shuō)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
采購(gòu)產(chǎn)品1000元,用于贈(zèng)送的產(chǎn)品100元,增值稅稅率13%,稅額合計(jì)143元。 銷售該產(chǎn)品+贈(zèng)品2000元,增值稅稅率13%,稅額260元。 實(shí)際繳納增值稅是260-143=117元嗎?需要考慮贈(zèng)品進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣銷項(xiàng)稅額的問(wèn)題嗎?
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書,還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?