你好,你繳納的增值稅是多少的?開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的?是一般納稅人嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-稅金及附加-銷管財(cái)費(fèi)用啊
企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入兩萬(wàn)五千元企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入兩萬(wàn)五千元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本八萬(wàn)八千元稅金及企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬(wàn)五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬(wàn)五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三百元營(yíng)業(yè)外收企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬(wàn)五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三百元營(yíng)業(yè)外收入三百五十元營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88000元稅金及附加14000元銷售費(fèi)用4900元管理費(fèi)用15700元財(cái)務(wù)費(fèi)用1300元營(yíng)業(yè)外收入350元營(yíng)業(yè)外支出1萬(wàn)元月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,收入1550萬(wàn)元 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加是多少?
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是312萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加填多少
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問(wèn)是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒(méi)有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒(méi)結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開(kāi)票怎么開(kāi)
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
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小規(guī)模納稅人,填利潤(rùn)表
你好,312萬(wàn)乘以1%乘以6%。加312萬(wàn)乘以萬(wàn)分之三減半。
沒(méi)太明白,咋算的,能列個(gè)公式么
不含稅的銷售額乘以1%,這個(gè)等于增值稅,那增值稅的金額再乘以60%附加稅吧。
乘以6%不是60%。這個(gè)是附加稅的,正確吧?
印花稅我給你按照萬(wàn)分之三來(lái)算的,小規(guī)模以減半。
那后面的加312萬(wàn)乘以萬(wàn)分之三減半,是什么意思
印花稅的,印花稅的是印花稅。