你好; 這個是 一般納稅人 按 13% 報(bào)稅; 小規(guī)模 按征收率3% ; 你這個是核定信息里面的吧??
老師,征收率3%,稅率或單位稅額9%是什么 意思!
砂漿廠,國稅網(wǎng)上查看增值稅稅率13%,增值稅征收率是3%這是什么意思?
老師,為什么還有試用3%征收率的減按1%征收率征稅,什么意思的,預(yù)征率又是什么意思的
老師,稅率13%,征收率3%,這個是什么意思?
老師你好 比如自來水的稅率是9% 自來水的征收率是3 % 這個稅率和征收率分別指什么意思
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
是的,核定里面的。那是不是開出去的發(fā)票也應(yīng)該是3%,然后不存在抵扣的吧?
你好;? ? ?你是小規(guī)模就不存在抵扣 ; 目前按1%開票哈; 只是正常的時候按3%開? ?
我是一般納稅人的老師。我來接這家公司,我看到電子稅務(wù)局里面增值稅稅率是13%,征收率3%
你好; 這個? ?銷售貨物 按 13%去 ;? ?征收率 除非你簡易計(jì)稅會涉及哈? ?
老師你看一些電子稅務(wù)局稅費(fèi)認(rèn)定的這個。
你好;? 對的哈; 是這樣 核定的??
那我開的發(fā)票應(yīng)該是3%嗎?
你要看你業(yè)務(wù)是什么來判斷 ; 你 銷貨按13% 、 比如? 建筑服務(wù)清包工按3%? ?
那我還可以抵扣嗎?
你好; 一般計(jì)稅業(yè)務(wù)可以抵扣的; 只是簡易計(jì)稅? 部分的對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的??