您好,是的,這個(gè)費(fèi)用是員工自己承擔(dān)的,公司入賬了在年度匯繳也需要納稅調(diào)增的
勞務(wù)報(bào)酬和季節(jié)性用工需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師我是新公司注冊(cè),6月份沒有員工,我報(bào)的是我的個(gè)人所得稅,7月份有員工入職交了社保,7月份是不是就不用報(bào)我的個(gè)人所得稅了
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),有沖未開票收入21000,實(shí)際收入是1.3萬,負(fù)數(shù)是倒推的 報(bào)表通不過
電子稅務(wù)局上填寫第二季度季報(bào)報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上,本期金額和上期金額分別指的是什么期間?
你好,對(duì)方給我們開了17000和5000的發(fā)票,已抵扣,現(xiàn)在要退款20000,發(fā)票怎么紅沖
老師 明明每個(gè)月都交增值稅為什么資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)總是負(fù)數(shù)一萬多呢
老師好!售后人員產(chǎn)生的差旅費(fèi)用什么科目
我們企業(yè)是按照里程數(shù)來進(jìn)行補(bǔ)貼的。 但是沒有油票什么的,就覺得不太好, 就是說可不可以讓他們給我們開油票,然后我們從油票里面按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷呢 就是可以明著說拿油票報(bào)銷,但是報(bào)銷的金額按里程數(shù)來算,這樣寫可以嘛,就是這個(gè)可以制度化嘛 如果拿油票報(bào)銷,油票金額大于報(bào)銷金額,怎么做會(huì)計(jì)處理,有人說可以發(fā)票金額大于報(bào)銷金額來做賬是可以的,但是到底行不行,到底怎么做呢
老師借:研發(fā)支出---費(fèi)用化支出 貸;應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)會(huì)計(jì)科目期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,咋樣結(jié)轉(zhuǎn)
收到一筆車子抵押的融資租賃公司的貸款,兩年期等額本息,111000元,每個(gè)月還5875,請(qǐng)問每個(gè)月怎么做賬
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那要把這員工承擔(dān)的部分做營(yíng)業(yè)外支出是嗎
您好,是的,記得2023年匯繳時(shí)納稅調(diào)增哈
老師,請(qǐng)問公司承擔(dān)的部分就做管理費(fèi)用是嗎
您好,罰款直接做營(yíng)業(yè)外支出,行政罰款公司承擔(dān)部分也要納稅調(diào)增的,不好意思,剛才忘記在上條信息里說了