您好,是的,這個(gè)費(fèi)用是員工自己承擔(dān)的,公司入賬了在年度匯繳也需要納稅調(diào)增的
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報(bào)銷的時(shí)候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師好,請問我們收到行政處罰書,上面寫著被罰款單位一個(gè)是我們公司,一個(gè)是員工,那寫員工的那張?zhí)幜P書的費(fèi)用是不是不能稅前扣除的?
老師,公司因?yàn)閱雾?xiàng)稅務(wù)逾期幾天收到了稅務(wù)局的責(zé)令限改通知書,什么行政處罰的,然后首違不罰,這個(gè)會有公示嗎?然后行政處罰信息被會同步到天眼查,企查查上嘛?會顯示什么樣子??? 然后我問了稅務(wù),稅務(wù)那邊說是屬于行政處罰,首違不罰只是不罰款,然后稅務(wù)局那邊是有記錄的,不知道啊會同步到信用中國天眼查上這種
我公司付出去8萬元押金,后面因?yàn)锳公司員工的失誤導(dǎo)致8萬元押金被甲方?jīng)]收不給退回,甲方有給我出一個(gè)沒收押金的說明,員工用這個(gè)說明提單沖賬,老板寫的審批意見是罰A員工8000元,B員工8000元。A員工跟法院打官司,判決結(jié)果是缺乏證據(jù)不予支持罰款,B員工的罰款已經(jīng)從獎(jiǎng)金里面扣除,獎(jiǎng)金已發(fā)放,請問我要怎么做分錄沖平這個(gè)押金呀
人事姐,那個(gè)單子還是不簽了,送貨單備注500寫成50確實(shí)是我的錯(cuò),我承認(rèn)錯(cuò)誤,以后盡量減少犯錯(cuò),但是直接上來罰款500元,感覺有點(diǎn)太多了,越來越忙越來越忙,這個(gè)人找那個(gè)人找,這事那事,我不能保證我不出錯(cuò),只能盡量不出錯(cuò),如果每次都罰這多,真的一個(gè)月我也要生存,所以那單子我簽不了,我也沒給單位造成損失,罰的太多了,現(xiàn)在弄的好有壓力,工作里都膽戰(zhàn)心驚的,直接又罰500,這個(gè)???(麻煩哪位文采超級好的老師幫我編輯一下,老板要罰我款,告訴人事讓我著員工罰款單,我不想寫,寫了以后就是辭退我不和我錢的證據(jù)了,我怎樣表達(dá)呢,上面的話語您幫我編輯一下,還對我有利的,以后看聊天記錄也是個(gè)證據(jù),我是單位的出納,給對公單位開的送貨單,備注500袋寫成50袋被老板上來直接罰款500元)。
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
那要把這員工承擔(dān)的部分做營業(yè)外支出是嗎
您好,是的,記得2023年匯繳時(shí)納稅調(diào)增哈
老師,請問公司承擔(dān)的部分就做管理費(fèi)用是嗎
您好,罰款直接做營業(yè)外支出,行政罰款公司承擔(dān)部分也要納稅調(diào)增的,不好意思,剛才忘記在上條信息里說了